什么原因不一致的
所得税汇算清缴调表不调账,我想咨询所得税汇算清缴的年报需要按照调整后的应纳税所得额填表吗?还是按照账上的报表填写?谢谢
老师,企业年度汇算清缴时招待费调增了,不涉及补交企业企业所得税,我上传的财务报表和汇算年报的不一样,需要调账吗
请问所得税汇算清缴是亏损,招待费要纳税调增吗?我去年调增了没做账里,到今年账里的亏损和报表就不一个数了,弥补亏损也不一样了
请问老师,如果年后请税务师事务所做的所得税汇算清缴算出的应纳税所得额和我现在(24年12月的账)算的不一样,那该怎么办?
老师,税务师事务所做的税审报告(所得税汇算清缴)中的亏损额和我账上的不一样,我需要调账吗?
我们老板在国外有个公司A,跟另外一个国家签订合同,款项打在A公司,但是在中国境内提供服务,中国国内的公司需要申报收入吗?
老师,社会保险个人部分必须申报吗?个人部分公司缴纳的要申报吗?
老师,销项税额1500>进项税额1200时,结转到未交增值税,是用300=1500-1200,余额300直接写结转分录,借应交税费应交增值税转出未交增值税300,贷应交税费未交增值税300,还是要把销项税额也要反向结转的分录:借销项税额1500贷进项税额1200转出未交增值税300,然后再把转出未交增值税300再转进未交增值税300元,这两种结果是一样的,过程有区别,请问按照规范写是哪一种呢老师您回复是第一种是对的,如果按照第一种应交税费应交增值税这个二级明细余额是为0了,但是如果一直是销项>进项的话,那么销项税额和进项税额这个三级明细金额不是越累越多么,最后怎么处理呢
老师,年假没有休完的,算工资,底薪2000元,是怎么算呢?是2000/30*6.5=433.3333333这样算对吗
2024年的一次咨询费用资产评估费 当时没看清是专票 我就当成普票做了 本来是专票有进项税的 现在我该怎么做呢 我现在要抵扣 这分录咋做呀
老师,24年发生的费用,25年取得的发票,财务怎么入账啊
老师,请问今年中级会计师考试报名,老师分别是什么时候?在哪里报名?谢谢
老师,您好,我公司1月份买了一辆轿车,请问入固定资产时,车船税是不是也要加进去?
付项目上的高空车租赁费,这笔计入什么会计科目?
老师账上比银行实际多0.52老师,这个是以前年度,现在需要整平了,怎么做分录
有的是税会差异,有的是账做错了
你好,实际有业务超过扣除比例的纳税调增不需要做账务处理。如果实际没有业务,你做了的这种需要调整。