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老师,税务师事务所做的税审报告(所得税汇算清缴)中的亏损额和我账上的不一样,我需要调账吗?

2025-02-06 07:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-02-06 07:50

什么原因不一致的

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快账用户1172 追问 2025-02-06 08:14

有的是税会差异,有的是账做错了

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齐红老师 解答 2025-02-06 08:15

你好,实际有业务超过扣除比例的纳税调增不需要做账务处理。如果实际没有业务,你做了的这种需要调整。

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什么原因不一致的
2025-02-06
同学,你好,这个差就是存在的,因为所得税的影响 。这个知道就可以了。 退税的话,借以前年度损益调整 -6075.16 贷应交税费-应交所得税-6075.16 借以前年度损益调整 ,贷利润分配-未分配利润6075.16 你应交税费-应交所得税会有借方余额,这个以后顶税或是退税使用。
2021-03-29
你好不需要做账这个,调完之后还是亏损话
2021-06-23
你好,业务招待费是要调整的。 其实调整最终是看要不要交税,如果最终要交税才要做交税的分录。调整的部分本身不用做分录。
2023-05-26
您好,这个是不需要的哈
2023-03-26
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