你好 他在门店缴社保的话你们做工资 借,销售费用工资 贷,应付职工薪酬工资 借,应付职工薪酬工资 贷,银行存款 应交税费个税
老师,销售发生的运费,我们之前的会计账务处理做在了库存商品的运费科目,也就是入了库存的成本了,我觉得不应该入成本吧,应该入销售费用的运输费吧。 所以我就红冲之前他做的分录 他做的暂估: 借:库存商品~运费5000元 贷:应付账款~甲公司5000元 我做的分录 红冲: 借:库存商品~运费(-5000元) 贷:应付账款~甲公司(-5000元) 更正: 借:销售费用~运输费6000元 应交税费~进项税额300元 贷:应付账款~甲公司6300元 老师,为什么我红冲之后,库存商品~运费会出现贷方余额:5000元 是因为上个月他把库存商品结转成本了吗?
老师,下午好!我司是做机器,现在转自产机器转为自产固定资产,我应该怎么做账务处理,我是小企业 对成本的核算不是很精准,每个月成本就是按仓库盘点表:原材料、半成品、产成品倒推方式进行计算成本结出报表的,现在问题来了,我自产自用机器转为固定资产的话,分录:借固定资产 贷库存商品,这样的话我应该怎么结转,不结转的话,这个库存商品金额与我盘点表库存商品的金额一致,这样我的分录应该怎么做呢?盼复!有人建议做:借固定资产 贷:生产成本(是此台机器成本入账)但是如果这样的本月的生产成本就很大。因为入账的固定资产360万。如果直接做生产成本,这样这个月生产成本就大的太可以怕
老师,下午好!我司是做机器,现在转自产机器转为自产固定资产,我应该怎么做账务处理,我是小企业 对成本的核算不是很精准,每个月成本就是按仓库盘点表:原材料、半成品、产成品倒推方式进行计算成本结出报表的,现在问题来了,我自产自用机器转为固定资产的话,分录:借固定资产 贷库存商品,这样的话我应该怎么结转,不结转的话,这个库存商品金额与我盘点表库存商品的金额一致,这样我的分录应该怎么做呢?盼复!有人建议做:借固定资产 贷:生产成本(是此台机器成本入账)但是如果这样的本月的生产成本就很大。因为入账的固定资产360万。如果直接做生产成本,这样这个月生产成本就大的太可以怕。
老师,问个问题哈,就是我们公司上个月有买了商品也收到发票了,也已开销售发票出去,但是昨天要认证对方的发票时发现对方将我们公司的税号开错了,认证不了,那我3月份的账,购买的商品是暂估入库,借:库存商品 贷:应付账款,销售时做正常的分录,但是在结转成本时,这个价格要怎么录,不如商品含税价是20万,结转成本时要录多少钱呀
老师,你好,我现在在已经服装生产企业做应付会计已经有半年。工作内容就是和各个供应商外加工厂对账。我现在想拓展工作的深度。往成本会计这个方向走。我想算出公司的成本。然后公司的商品定价如何定价才合理不亏钱?但是我在这个方向上没有思路,不知道从何下手。老师能给我指一条方向或者思路嘛?
老师 请问自然人只在从出生到死亡时享有民事权利 对吗?应该是始于出生 终于死亡的 为什么不对呢
小学做决算有哪些内容,什么人有资格做
老师你好,问下税务申报上的资产负债表是错误的,要是按实际的数据修改过来会有什么影响吗
老师您好,我在2024年大四已取得初会证书,并在2024年9月至今在财务公司工作,并签订劳动合同。在25年想报名中级是否可以?
我们公司有很多来票电子普票,有的开票日期距今超过三个月了,公司规定超过三个月的票不允许报销入账了!那就是说,不是所有的来票都要入账吗
老师,年终有留抵增值税需要做结转吗?如果做结转分录是这样写吗?我不理解这里的未交增值税,是留抵的负数吗?谢谢! 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-应交增值税(进项税额) 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)
老师,小规模企业,一直没有业务,个税可以一直零申报吗,还是每个月申报100元200元呢,实际一分工资没发放
老师,公司的账套接手时候出现很多问题,正好赶上新的一年能重新另起账套,然后申报时候按新账套申报可以吗?起初余额都按零填写的可以吗?
老师,自然人股权转让,转让方的个税由受让方代扣代缴,如何操作?是要受让方到被投资单位注册地税务局亲自缴款吗?
请问老师,一般纳税人资格证明材料在哪里申请?何时申请?具体流程是怎样的?
不是这个意思,老师。文创公司给其他合作门店手工品,他们的店员卖了商品,我们根据营业额计算抽成给门店营业员,对公转账方式,那么这样的分录应该如何做
给他们类似的佣金不是 销售员的销售佣金 跟你们自己的职工一样 没社保的借销售费用佣金提成 贷银行存款 应交税费个税 需要发票 没发票不能抵扣所得税
借销售费用-佣金,贷银行存款,贷个税?那我司要给他们申报个税吗
你好对的 是这么做的
这佣金只有几十块钱,除了申报个税,还有其他会计处理方式吗?
除了上面2个,没有其他的方式 500以内不用发票 申报个税不交