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会计把2024年12月的管理费用-工资记多了,现在怎么处理

2025-01-30 16:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-30 16:15

你好,同学,可以这样处理 借:应付职工薪酬 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润

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快账用户9011 追问 2025-01-30 16:19

谢谢老师,祝您新春快乐,平安喜乐!

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齐红老师 解答 2025-01-30 16:22

客气了同学,新年快乐!

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借累计折旧 贷管理费用 利润分配未分配利润 冲折旧 借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产 借银行存款 贷固定资产清理 应交税费,应交增值税 然后把固定资产清理余额结转到利润分配。未分配利润。
2024-12-15
同学好。应付工资计入管理费用没什么问题。借方在管理费用,贷方在应付职工薪酬。
2025-01-05
你好 借 以前年度损益 调整负数  贷累计折旧负数 
2021-08-27
同学你好 借以前年度损益调整 贷银行存款 借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整
2025-01-20
做以前年度损益调整。汇算清缴的时候纳税调减 一月份发放,二月份申报个税。
2024-02-29
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