咨询
Q

老师,我之前没有收到发票的时候是记预付账款,现在收到专票了就在固定资产模快录入固定资产,模块这里的支付方式对应科目填银行存款还是预付账款呀

老师,我之前没有收到发票的时候是记预付账款,现在收到专票了就在固定资产模快录入固定资产,模块这里的支付方式对应科目填银行存款还是预付账款呀
老师,我之前没有收到发票的时候是记预付账款,现在收到专票了就在固定资产模快录入固定资产,模块这里的支付方式对应科目填银行存款还是预付账款呀
2025-01-24 11:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-24 11:12

你好,填写预付账款,和之前的科目一致

头像
快账用户5711 追问 2025-01-24 11:15

老师,您在看一下这是录入模块后自动生成的凭证,但是生成的凭证没有应交税费,我就自己加上去了,是这样不

老师,您在看一下这是录入模块后自动生成的凭证,但是生成的凭证没有应交税费,我就自己加上去了,是这样不
头像
齐红老师 解答 2025-01-24 11:19

对的,这样就可以,原值录入的金额也对的

头像
快账用户5711 追问 2025-01-24 11:21

我们是连锁超市,其他科目我都设辅助核算了,这个固定资产减值准备和资产减值损失需要设辅助核算统计每个超市的不

头像
齐红老师 解答 2025-01-24 11:46

你好,最好设置下,以后更方便统计费用归属

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
冲掉多做就可以,借固定资产20000 借预付 账款-2万
2020-10-21
借固定资产贷预付账款,银行存款 正常做就可以 内账不需要发票
2020-09-22
你好   那你就预估入账 入固定资产去。 不能一直挂预付账款的。 借固定资产  进项税贷 预付账款。 然后去补折旧哦  
2021-06-09
借固定资产贷应付账款,暂估按照不含税的金额。
2022-09-01
对的,没错就是你说的这样
2023-03-06
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×