若已经收到钱,可以这样写
老师你好,请问我们公对公付款的,开通boss招聘的验证费,对方未给我们开发票,现在做退款处理,我的会计分录是不是要写:boss直聘严重费退回,借银行存款 贷管理费用-办公费
老师会计去买了税盘,回来报销,然后可以全额抵税的,分录这样做对不, 借:管理费用 贷:银行存款 借:应交税费-减免税款 贷:管理费用 是这样吗
我做了一笔账是买的党史书籍,我入的是办公费, 借:管理费用办公费, 贷:银行存款 后来这笔钱退汇了,账号不符,我又做了一笔 借:银行存款 贷:管理费用办公费 第二次付款的时候做的分录借:管理费用办公费 贷:银行存款 我做的这个账务对吗老师
老师你好,我想问一下就是法人往对公账户里存了2000块钱,然后我的分录是不是做借银行存款,贷其他应付款法人,然后呢这2000块钱又用于法人培训用了,然后我这个分录这样做对吗?借管理费用培训费贷银行存款
老师您好!我买的办公家具不合适退了,然后我分录写的 借 银行存款,我应该贷什么?
旅游公司内账,支付给几个股东的分红是计提借利润分配一应付股利,贷应付股利,支付,借应付股利货现金。后面结转的话是不是要结转两次,支付完结转借利润分配—未分配利润,贷利润分配—应付股利。月底结转借本年利润,贷利润分配—未分配利润?可不可以只结转一笔借本年利润,贷利润分配—应付股利?
旅游公司内账,支付给几个股东的分红是计提借利润分配一应付股利,贷应付股利,支付,借应付股利贷现金,这个后面需要手动结转还是自动结转,还可以有再简单点的方式吗?
旅游公司内账,支付给几个股东的分红是计提借利润分配一应付股利,贷应付股利,支付,借应付股利贷现金,这个后面需要手动结转还是自动结转,还可以有再简单点的方式吗?
你好,税务登记时,展示投资金额与投资方金额之和不同
旅游公司内账,支付给几个股东的分红是计提,借利润分配—应付股利,贷应付股利,支付,借应付股利贷现金,之前一直没做过利润分配这个科目,直接这么计提做账是可以的吗?
老师开票金额为8199849.84元,一般纳税人,税率9%,那增值税、附加税,企业所得税怎么计算
联系电话要是更改属于合同的实质性变更吗
企友3e未分配利润的期初余额怎么录入?
客户多付一笔钱我要做退款借:其他应付款贷:银行存款,现在要把其他应付款抛掉如何做会计分录?
企友3e软件的未分配利润期初余额如何录入
钱是收到了,但是我保存的时候不让保存。贷方硬币写成-98.9吗?我记得之前写的分录都是这样的,为什么现在又不行了呢?
借:银行存款 借:管理费用(负数)
都在借方
是的,如果我把下面的贷方改成借方,然后改成负数,这样就能保存了
好的,我知道了,谢谢老师!
不用谢,有帮到你就好。请五星好评!