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老师,23年固定资产做了一次性扣除150万,另外还有正常折旧的10万,汇算清缴调减120万。那我今年会计分录怎么调账?假如150万是3年折旧的话,我是要调借 累计折旧 50万 贷 利润分配—未分配利润50万,然后正常折旧吗

2025-01-15 05:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-15 05:51

您好,正常折旧30万对不对,因为您说调减120。分录还是直线法折旧的,不是这个分录,正常折旧分录,我们调增是没有分录的,调表不调账,调整后年度汇缴要交所得税才有分录

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快账用户2776 追问 2025-01-15 05:58

不是,之前账务分录是错的,也是做了一次性折旧了,23年150万全部一次性折旧了,还有另外正常每年折旧的10万元。按常理应该是会计分录折旧40万才对。但23年折旧了160万,汇算也按160万算,但做了调减120万,现在会计分录要怎么调?

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齐红老师 解答 2025-01-15 06:01

您好,原来的错分录红冲,再做正常的折旧分录,这2个分录的损益科目改为未分配利润,本年再做这个资产正常 折旧分录

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快账用户2776 追问 2025-01-15 06:05

但那是23年的分录,是好几个固定资产,每个固定资产都做了一次性扣除。现在不能直接做一笔 借 累计折旧30 万 贷 利润分配—未分配利润30万 进行调整,然后正常折旧吗

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齐红老师 解答 2025-01-15 06:17

您好,不能,调整只能调原来错分录的,

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快账用户2776 追问 2025-01-15 06:22

为什么啊,一定要全部红冲吗?全部红冲150万,然后再借累计折旧30万 贷 利润分配—未分配利润030万吗

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齐红老师 解答 2025-01-15 06:33

您好,是的,要全部红冲,这样一次性就完成了,明年不做再冲了, 然后是这个分录 借:管理费用等-折旧  贷:累计折旧

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您好,正常折旧30万对不对,因为您说调减120。分录还是直线法折旧的,不是这个分录,正常折旧分录,我们调增是没有分录的,调表不调账,调整后年度汇缴要交所得税才有分录
2025-01-15
同学您好 根据权责发生制的原则原则,您应该帐上按月计提折旧,然后所得税一次性扣除
2021-05-07
您好,对的,这个是必须这样调增才可以
2024-06-27
您好,在20年汇算清缴时会计金额计入的费用为4万,税收申报为30万,本年会计应纳税<税收应纳税,形成应纳税暂时性差异30万-4万=26万元,填表《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》中,1列账载金额固定资产原值30万,2列、3列折旧4万;4列、5列、8列税收金额填30万;这时账载资产金额为30万-4万=26万,税收资产金额为0,纳税调整金额为-26万;在21年汇算清缴的时候,第1列“资产原值”、第4列“资产计税基础”、第8列“累计折旧、摊销额”填报30万元;第2列“本年折旧、摊销额”填报10万元;第3列“累计折旧、摊销额”填报14万元;第5列“税收折旧、摊销额”填报0元;第9列“纳税调整金额”填报10万元。
2021-12-24
你好,不能计入制造费用,而是计入固定资产,按月计提折旧,只是在申报所得税时加速折旧,减少所得额。
2022-07-12
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