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计提了厂房租金-借制造费用-厂房租金,贷其他应付款,后期开了发票回来怎么做会计分录

2025-01-13 14:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-13 14:36

预付房租 借:其他应收款-房东 贷:银行存款 按月摊销 借:管理费用-房租     贷:预付账款-房租 收到发票 借:预付账款-房租      应交税费-增值税-进项 贷:其他应收款-房东

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2025-01-13
您好,是的,您的理解非常正确
2022-01-18
你好,你的会计分录是正确的
2021-03-04
你好,厂房租金支付的时候还未开发票,分录是 借:预付账款,贷:银行存款 取得发票的时候 借:长期待摊费用, 应交税费—应交增值税(进项税额),   贷:预付账款 按月摊销的时候  借:管理/制造费用 贷:长期待费用
2021-03-24
同学你好 这个可以的
2024-03-27
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