咨询
Q

12月份预交附加税和预交所得税可以当进项税抵扣吗?比如预交增值税10000块预交附加税1200预交所得税5000块,销项税16200,那么是不是不用交税了?还是还要交增值税

2025-01-12 18:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-12 18:29

同学,你好 不可以当作进项,这个是附加税和所得税。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
同学,你好 不可以当作进项,这个是附加税和所得税。
2025-01-12
是,进项大于销项, 不用交增值税和附加税,只需要预交企业所得税和个人所得税就可以了
2021-04-16
您好 预缴增值税后增值税发票已经开具的话 是要网上申报 增值税本月需要交的就只有销项—进项—预交 附加税根据销项减去进项后的金额计算 然后减去预缴的
2020-09-09
你这里计提这个附加税是按照你本身应该交的增值税来计提,也就是全额计提,完了之后,你在异地预缴的这一部分附加税是可以扣。
2020-08-10
你好,按照应交增值税来计提就行了
2020-08-10
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×