咨询
Q

老师,这个月开了发票,成本没有当月结转可以么?

2025-01-10 15:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-10 15:56

同学,你好 收入和成本要匹配的

头像
快账用户7676 追问 2025-01-10 15:57

老师,放在下个月结转,买的材料没法预估发票也没开回来

头像
齐红老师 解答 2025-01-10 15:58

同学,你好 建议是先暂估,然后结转成本。 之后有发票再冲的

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
同学,你好 收入和成本要匹配的
2025-01-10
你好,可以的,可以这么做。
2022-09-13
你好,这个不一定的,你得看下你确认了收入吗?确认了收入才能结转成本。 你这个是建筑项目吗?如果你是根据开发票来来确认收入,那需要结转成本,可以暂估的。
2023-03-08
可以结转。成本结转基于配比原则,不完全依赖发票。先确定少结转的成本金额和内容,然后进行会计分录结转,如商品销售业务少结转成本,就借记 “主营业务成本”,贷记 “库存商品”。税务申报时,只要成本真实发生且与经营相关,可扣除,注意保留凭证。
2025-01-15
您好 当月有收入,当月就要结转成本 ,不可以次月结转成本
2022-03-07
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×