成本已经发生,没有发票可以暂估入账。
请问老师,刚进一家建筑企业,前两月开票收到对方工程款,做了收入并转结了成本,软件没有工程结算,用的是工程施工-合同成本得科目,结转至主营业务成本里的。这月没收工程款,也没开票,支出也不多,请问下成本还要结转吗?是不是等到有收入的那个月再结转成本呢?
建筑企业,上月有收入,结转了有发票的成本,如果这个月又有发票过来了,需要把工程施工结转到主营业成本吗,但是这个月没有收入,问下
没有开过发票的建筑业,一般纳税人企业现在收到费用发票,并且支付了这笔钱,请问这个可以结转到主营业务成本吗?我听说建筑也是如果没有发生或开票或者收入的,则不可以结转至成本。
老师,6月开销项票,当月结转了成本,8月发现成本只是结转了一部分,可以不红冲,这个月补结转吗?(之前结转的成本没有问题,只是少了一部分)
老师,我们是建筑业4月的开票收入130万,除了考虑增值税,这月也没什么成本费用进来,月底结转考虑所得税吗?
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
有发票的,只是没有结转到主营业务成本,因为5月没有确认收入,就没有结转成本,6月也没有确认收入,可以一并把5月,6月的结转到主营业务成本吗
可以的,就是确认收入的同时结转成本。
现在问题的关键就在于5,6月没有收入,但是发生了成本,能结转成本吗
没有收入就不节省成本了。
没有收入是不结转成本的。
可是我也是实际发生了的
你好 记在工程施工里的 不转到主营成本
我是记在工程施工里面的,但是4月确认收入了,4月成本不够,5月,6月成本才到,如果不结转,4月利润很高
确认收入那一个月成本票没到咱暂估就行。
就是那个月没有暂估,所以问题就在这了,5,6月成本票到了,纠结能不能结转成本
你现在也可以把那个月的成本结转了行。因为前面不是少结转了吗?
所以,5月没有确认收入,也可以结转的是吧,因为收入是在4月确认了
是的,是这样的,对的对的。