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去年做了一笔业务,对方今年才能开票给我们,所以我们这边也是今年才支付款项的,去年怎么做预提费用和费用发票,今年支付款项、收到发票,又该怎么做分录才是去年的费用体现

2025-01-10 09:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-10 09:37

你好,比如借管理费用-办公费,贷应付账款 然后你拿到发票,直接贴进去就行了

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快账用户2561 追问 2025-01-10 09:40

在去年的帐上怎么做预提分录,今年又怎么做,整体分录可以发下吗

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齐红老师 解答 2025-01-10 09:41

你好,上面说了呀,要看你具体费用是什么,我是以办公费来举例的。

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齐红老师 解答 2025-01-10 09:41

你支付的时借应付账款贷,银行存款。

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你好,比如借管理费用-办公费,贷应付账款 然后你拿到发票,直接贴进去就行了
2025-01-10
你好,那去年你只做了一个预付账款的吗?这个用多长时间的?
2023-02-27
你好,需要做暂估分录的
2024-04-12
这个通过以前年度损益来调整。
2022-04-14
你好 红冲暂估分录 ,按发票入账 
2021-07-13
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