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老师,请问,我开出去的发票怎么跟我再电子税务局上面生成的数据,相差了 0.01,是怎么回事啊,就是我发票账面金额多了 0.01,电子税务局上面的数据是少了 0.01

2025-01-08 15:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-08 15:56

您好,是电子版发票票面税额与电子税务局生成的税额吗

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快账用户3680 追问 2025-01-08 15:59

老师,是不含税销售额,

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齐红老师 解答 2025-01-08 16:02

您好,账务处理和电子税务局生成的有差额是合理的,要以电子税务局开具的发票为准。 但同时来自于电子税务局的(发票和统计数据)不可能有差异。

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快账用户3680 追问 2025-01-08 16:11

老师,搞错了,是税额有差异,电子发票税额多了 0.01,电子税务局上面的税额少了 0.01

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齐红老师 解答 2025-01-08 16:13

您好,意思是同时来自电子税务局的有差异(电子发票票面与月末统计表)?

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快账用户3680 追问 2025-01-08 16:14

是的,我打开季度表跟电子发票核对的,是不是跟我之前开了一张红冲的发票有关系呢?

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快账用户3680 追问 2025-01-08 16:15

但是也不对啊,税额只是这次的开票税额,又不是累计的税额

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齐红老师 解答 2025-01-08 16:18

您好,红冲的你也要按负数发票记账的,但最终下来是不会有差异的。尤其同时来自电子税务局,这种情况还是第一次听你说,不好意思这种情况真没遇见过你得咨询税务局12366,系统里的差异我真没办法帮到你。

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快账用户3680 追问 2025-01-08 16:19

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2025-01-08 16:20

不客气的,工作辛苦

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您好,是电子版发票票面税额与电子税务局生成的税额吗
2025-01-08
系统计算误差很正常的哈,以发票上统计的税金为准
2025-01-08
你好吧,可以把这个差额放到营业外收支。 借应交税费未交增值税贷营业外收入。
2021-06-15
发票查询下 是否存在未上传的发票 再有 用管理员的身份登录 查询下
2020-08-07
借营业外支出贷应交税费,未交增值税。
2021-08-04
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