同学你好! 1)营业账簿 的印花税,0申报,没有风险 2)虽然没有合同认定印花税,但是,这个要主动交纳的,公司账上有业务 就要交的,否则,税局会来提醒交的 这是 我请教过 我们这边税局,它们给的答复。
老师,我们公司代朋友公司收了钱,朋友公司也帮我们收了钱。双方相互抵消之后把剩余的利润转给盈利的公司。这种怎么做账啊。内部看就行
老师,收到政府补助,确认递延收益,税法不允许税前扣除,是产生了递延所得税资产还是递延所得税负债
老师您好,麻烦您看下我们营业执照经营范围,1.收到水泥发票合规吗?2.可以正常入账吗? 3.我收到的这张水泥发票,税目对吗?
老师好,小规模纳税人,汇算清缴时候表格里没有A107040这个减免表,怎么办?
企业A商贸公司股东法人变化、做所有工商变更后变成了B制造业企业。 那制造业企业B期初如何建帐?以前商贸公司的应收帐款余额就是期初吗?那应收帐款的客户都不一样了,还有其他应付款
老师高新企业怎么报增值税呢
老师好,小规模纳税人,汇算清缴的时候是不是只填默认选择的几个表格就可以了啊?
找郭老师,专项提问(其他老师勿接)
老师你好,补缴去年的增值税,附加税,企业所得税,这个月怎样做会计分录
12月的工资于1月发放,那么12月的工资对应产生的个人所得税是1月缴纳还是2月缴纳给税务局
好的谢谢,那请问合同认定印花税按照本年实际收入交可以吗? 我们是代理销售 没有签订具体合同金额
不用找具体合同 实际申报时 就是按照 【销售收入 加 采购入库】 这两个金额的合计 去申报交纳的
请问老师,是按不含税金额去申报吗
对的同学,理解完全正确 都用不含税金额进行申报