你好,我的做账顺序是一般都是先做银行账,然后再做采购的,然后再做销售的,最后是结转成本和一些费用的分录
老师,我们公司有十几种产品,但是每次购进的时候他没有做明细,只做了一笔分录,借库存商品-存货,贷现金,。这个月发生的有赠送的产品和自用的产品,他都做销售收入了。但是都是做的成本(进货价格。)收入,结转成本也是进货的价格,他写的是,借主营业务成本 贷库存商品-存货 觉得他写收入的分录和结转成本的分录没有什么关系
老师您好,我是新手一枚,小规模新公司就6月开始建立账套的,到6月底就有5888的其他业务收入,成本4510元,费用4000元,请问月底关帐前,我还要记哪些凭证?要手动结转收入和成本和费用和本年利润吗?还是说这结转是金蝶软件点击结转的?因为我在实操课里面学习全盘账时,看见月底记账凭证里面都有结转的凭证。这些凭证是手工做完了在去过账结帐吗?
老师,我想问下正常的做账凭证顺序是,先做购入下来是销项,然后是费用,银行流水,工资,结转成本这些,我想问下,购入和销售的时候比如说当月有付款或者收款,但是金额不一定对的上,我是先做应付或者应收账款,后面做银行的时候借应收或者应付。还是做一部分银行,再做一部分应收和应付
老师你好,我的问题也是关于结转成本,但我是用金蝶kis标准版试用版本,就是在录入销售业务凭证时,需要录入 借:主营业务成本 贷 库存商品 这笔分录吗? 我的存货核算方式月末一次加权平均法。谢谢老师
您好,老师,我暂估入库成品,借 库存商品 贷 应付账款—暂估,等收到发票后,做相反分录冲掉这这张凭证,再按照正确的 借库存商品 应交税费 进账 贷 应付账款 ,那我这个成本结转在第一次暂估时候我就结转完了,下次收到正确发票我成本结转就不能再做成本结账了是吗?
老师,餐饮店的餐盒和抽纸包装袋计入低值易耗品可以吗?月末还需要盘货算价值吗?
收到稳岗返还分录怎么写,借:银行贷:营业外收入-政府补助可以吗
收到稳岗返还分录怎么写?
收到稳岗返还分录怎么写
老师好我开2800的住宿发票,开头信息都录进去了,到了规格型号,数量不知道该怎么填。
28天制,工资单上是示1800元加上双休不休息120元加上底薪50元,发给我的工资是2076元。这个是怎么算的
对公转帐付款时不小心把交易摘要货款写成了运输费会怎么样?
医生自接出诊费用怎么核算记录
监事就是监事,不是股东吧,股东要有持股比例的才是股东对吗
行政单位收到财政拨付专项债资金200万元,次月将专项债资金转到专项债资金专户,轻问这两笔账财务会计和预算会计如何核算
老师,我正好跟你是反的,我是先收入,再成本费用,再银行流水,最后结转,可以吗
也没问题,你只要最后的数字不错就可以
那老师每天是根据银行收付款流水每天登记凭证吗
对,你每天都做账的话肯定是根据这些登记的