咨询
Q

请问老师,按照不开票收入申报增值税是一个总额,但这个总额包括了很多个客户打给我公司的金额,之后客户要求开票了,我开票给某个客户时可以红冲之前不开票收入的相应部分吗?

2024-12-27 19:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-12-27 19:31

您好,是的,开票当月申报未开票收入负和蓝字发票正,本笔交易不会产生增值税,注意,年度未开票收入要大于等于0才能申报成功哦,就是最好不要跨年

头像
快账用户4212 追问 2024-12-27 21:50

跨年了会怎么样?12月我公司很可能会申报很多不开票收入,之后再开票肯定都会跨年。

头像
齐红老师 解答 2024-12-27 21:53

您好,只要保证年度未开票收入要大于等于0就没问题,我怕的是今年有未开票收入,明年没有了,那明年想开这个发票时申报未开票收入负申报不了

头像
快账用户4212 追问 2024-12-27 22:06

那冲红未开票收入税局会不会要求提供很多资料,很麻烦?

头像
齐红老师 解答 2024-12-27 22:08

您好,不会,不用提供资料的,年度累计未开票收入要大于等于0就自己操作,方便得很

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
您好,是的,开票当月申报未开票收入负和蓝字发票正,本笔交易不会产生增值税,注意,年度未开票收入要大于等于0才能申报成功哦,就是最好不要跨年
2024-12-27
你好,如果是一般纳税人,未开具发票一栏填写负数,然后开具的发票填写正数 如果是小规模的话,和你的普票是一样申报的。
2021-10-08
您好,这个的话,是冲销这个未开票收入,成为负数就可以的
2023-10-11
你好 把开票金额对应的全红冲  
2022-11-30
这个没有的,正常出就可以
2022-06-06
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×