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已经抵扣了的进项税,做进项转出,会计分录怎么写?

2024-12-26 13:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-12-26 13:41

借:费用或成本
贷:应交税费-进项转出

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快账用户7653 追问 2024-12-26 13:44

转出之后补缴了这部分增值税

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齐红老师 解答 2024-12-26 13:46

借:应交税费-进项转出
贷:应交税费-未交增值税
借:应交税费-未交增值税
贷:银行存款

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快账用户7653 追问 2024-12-26 13:50

直接接进项转出吗?直接借进项转出的话 进项转出不是就有余额了吗?这个科目就是会有余额吗

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齐红老师 解答 2024-12-26 13:51

借:费用或成本
贷:应交税费-进项转出
借:应交税费-进项转出
贷:应交税费-未交增值税
借:应交税费-未交增值税
贷:银行存款

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齐红老师 解答 2024-12-26 13:52

没有余额了,您看下这上面的分录

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快账用户7653 追问 2024-12-26 14:02

出现这个进项转出是因为申请了留抵抵欠所以增值税申报表自动带了进项转出金额出来,但是这个金额比实际已经用来留抵抵欠的金额多了500多,这种情况,也安上面的分录处理吗

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快账用户7653 追问 2024-12-26 14:03

留抵抵欠的分录我是这样写的 主要就是这589.9不知道怎么处理

留抵抵欠的分录我是这样写的 主要就是这589.9不知道怎么处理
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快账用户7653 追问 2024-12-26 14:07

增值税申报表上面的转出了的进项和我实际留抵抵欠的金额不一样

增值税申报表上面的转出了的进项和我实际留抵抵欠的金额不一样
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快账用户7653 追问 2024-12-26 14:10

当期的增值税申报表是这样的

当期的增值税申报表是这样的
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齐红老师 解答 2024-12-26 14:12

这个是什么原因不一样了,要查下前面的账

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快账用户7653 追问 2024-12-26 14:16

前面没有发生过留抵抵欠,这是发生的第一笔

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齐红老师 解答 2024-12-26 14:16

(一)增值税欠税税额大于期末留抵税额,按期末留抵税额红字: 借:应交税费--应交增值税-进项税额, 贷:应交税费--未交增值税。 (二)若增值税欠税税额小于期末留抵税额,按增值税欠税税额红字: 借:应交税费--应交增值税-进项税额, 贷:应交税费--未交增值税。

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借:费用或成本
贷:应交税费-进项转出
2024-12-26
同学,你好 1、结转进项税额:借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税);贷:应交税费—应交增值税(进项税额)。 2、结转销项税额:借:应交税费—应交增值税(销项税额);贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)。 3、结转应缴纳增值税(即进、销差额):借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税);贷:应交税费—未交增值税。 4、实际交纳时,借:应交税费—未交增值税;贷:银行存款。
2023-11-29
同学你好 是什么的进项?成本还是费用的? 是跨年的吗
2025-01-02
学员你好,留抵税额进项税转出分录不变 借:成本费用 贷:应交税费-增值税-进项税额转出
2021-12-01
不是开了负数发票是吧 借管理费用 贷应交税费应交增值税进项转出
2024-03-13
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