借管理费用 贷其他应付款 借其他应付款贷利润分配未分配利润
去年年底计提的费用多计提了,下年冲销,是做个反分录吗
你好,我想问一下,年初预提年末的费用摊销完后,年未实际支付的少于预提的这种分录要怎么做
预提费用的电费,做冲减,如何写分录
去年的预提费用没有冲回,年后汇算清缴前,今年有费用发票开进来,怎么做分录冲去年的预提费用
22年的预提费用,票据23年收到了,如何冲击预提,会计分录如何做
选项d不明白,大白话解释一下
如何导出微信的收支?具体怎么炒作
乐伊老师,您说梳理的总结的我看了,还是刚刚问的问题,那么图片第一年资本化率这个6/12分子分母可不可以不写这个6/12就是约掉?那个800万不是1.1借的要考虑时间权重,3/12不能约掉。
公司以融资租赁的方式,租出自己名下的固定资产,如何写会计分录
老师好,问下餐饮酒店累的不用报印花税的吗
老师,请问企业利润是负数,还欠老板钱,这个情况正常吗?
企业利润是正数50万元,但企业账上没有钱,而且还欠老板钱?这种情况正常吗,还是应该老板欠企业钱?
如果企业盈利不分配盈余公积可以吗
建筑业项目怎样结转确定收入和成本费用,利润
你好,A和B公司。我用A公司给供应商付款了,现在和客户用B公司签订的合同,还需要在B公司做一个应收和应付,我还怎么把B公司的应付做平呢
预提费用是指没有开具发票的业务吧
为啥冲销的时候不是借其他应付款贷银行呢
是啊 冲暂估为啥贷银行存款 冲管理费用跨年了用利润分配代替
那为啥贷其他应付款
因为你暂估的时候冲做的是其他应付款,那你红冲不冲其他应付款充什么?
借管理费用贷其他应付款,你充这个暂估的时候怎么充? 做相反的不是 借其他应付款 贷管理费用 他这里是跨年了,用利润分配未分配利润来代替。也就是借其他应付款贷利润分配未分配利润。
次年收到发票如何做账啊
借利润分配,未分配利润贷其的应付款,借期的应付款,贷银行存款
年底预提的时候借管理费用贷其他应付款,次年初收到发票了借其他应付款贷银行吗
25年收到的25开具的发票
发票 和暂估 一样可以
业务实际发生时24年但是开具的发票是25年初开具的,分录借管理费用贷其他应付款,25开具发票以后,借其他应付款,贷银行?
发票 和暂估 一样可以