借管理费用 贷其他应付款 借其他应付款贷利润分配未分配利润
去年年底计提的费用多计提了,下年冲销,是做个反分录吗
你好,我想问一下,年初预提年末的费用摊销完后,年未实际支付的少于预提的这种分录要怎么做
预提费用的电费,做冲减,如何写分录
去年的预提费用没有冲回,年后汇算清缴前,今年有费用发票开进来,怎么做分录冲去年的预提费用
22年的预提费用,票据23年收到了,如何冲击预提,会计分录如何做
你好老师应付账款已经付完款了,发票已经5年了没有开,企业已经不存在了,账务如何处理?
你好老师应付账款已经付完款了,发票已经5年了没有开,企业已经不存在了,账务如何处理?
2024年度汇算清缴里调出的业务招待费8000多元,那么利润多了8000多元,请问老师:2024年度利润表中如何调整?
纯利润的情下200万交多少税,个体工商户
老婆是法人存在负面清单,更放老公做法人可以吗?
老师请问怎么区分劳务和服务
存在负面清单更放法人可以吗?
老师你好,我想问一下115这个题目第二问追加投资变成权益法时,为什么要调整之前的账面价值,另外长期股权投资-成本和长期股权投资-投资成本有什么区别
中级考试,4个月时间考三门,来的急吗
你好,当月计提增值税200元(次月15号交),请问会计分录是: 借 税金及附加,贷 应交税费–增值税 借 应交税费–增值税–转出未交 贷 应交税费–未交 是不是这样呢?如有错请明示
预提费用是指没有开具发票的业务吧
为啥冲销的时候不是借其他应付款贷银行呢
是啊 冲暂估为啥贷银行存款 冲管理费用跨年了用利润分配代替
那为啥贷其他应付款
因为你暂估的时候冲做的是其他应付款,那你红冲不冲其他应付款充什么?
借管理费用贷其他应付款,你充这个暂估的时候怎么充? 做相反的不是 借其他应付款 贷管理费用 他这里是跨年了,用利润分配未分配利润来代替。也就是借其他应付款贷利润分配未分配利润。
次年收到发票如何做账啊
借利润分配,未分配利润贷其的应付款,借期的应付款,贷银行存款
年底预提的时候借管理费用贷其他应付款,次年初收到发票了借其他应付款贷银行吗
25年收到的25开具的发票
发票 和暂估 一样可以
业务实际发生时24年但是开具的发票是25年初开具的,分录借管理费用贷其他应付款,25开具发票以后,借其他应付款,贷银行?
发票 和暂估 一样可以