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年底预提费用的分录怎么做,下年初冲销预提分录如何做

2024-12-25 19:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-12-25 19:41

借管理费用 贷其他应付款 借其他应付款贷利润分配未分配利润

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快账用户7095 追问 2024-12-25 19:46

预提费用是指没有开具发票的业务吧

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快账用户7095 追问 2024-12-25 19:49

为啥冲销的时候不是借其他应付款贷银行呢

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齐红老师 解答 2024-12-25 19:54

是啊 冲暂估为啥贷银行存款 冲管理费用跨年了用利润分配代替

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快账用户7095 追问 2024-12-25 20:05

那为啥贷其他应付款

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齐红老师 解答 2024-12-25 20:07

因为你暂估的时候冲做的是其他应付款,那你红冲不冲其他应付款充什么?

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齐红老师 解答 2024-12-25 20:08

借管理费用贷其他应付款,你充这个暂估的时候怎么充? 做相反的不是 借其他应付款 贷管理费用 他这里是跨年了,用利润分配未分配利润来代替。也就是借其他应付款贷利润分配未分配利润。

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快账用户7095 追问 2024-12-25 20:11

次年收到发票如何做账啊

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齐红老师 解答 2024-12-25 20:11

借利润分配,未分配利润贷其的应付款,借期的应付款,贷银行存款

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快账用户7095 追问 2024-12-25 20:12

年底预提的时候借管理费用贷其他应付款,次年初收到发票了借其他应付款贷银行吗

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快账用户7095 追问 2024-12-25 20:18

25年收到的25开具的发票

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齐红老师 解答 2024-12-25 20:20

发票 和暂估 一样可以

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快账用户7095 追问 2024-12-25 20:20

业务实际发生时24年但是开具的发票是25年初开具的,分录借管理费用贷其他应付款,25开具发票以后,借其他应付款,贷银行?

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齐红老师 解答 2024-12-25 20:20

发票 和暂估 一样可以

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借管理费用 贷其他应付款 借其他应付款贷利润分配未分配利润
2024-12-25
您好,冲销预提,再按照发票做一笔就行
2023-08-10
发票直接附在那个计提的凭证后边
2024-12-25
借管理费用 贷其他应付款
2022-01-19
你好,当时分录怎么做的?借管理费用贷其他应付款吗?
2022-11-04
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