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老师,公司购买茶叶,用来拜访送给客户的,账务处理应该怎么做?

2024-12-25 15:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-12-25 15:47

1、采购 借:库存商品       应交税费—应交增值税(进项税额)      贷:银行存款 2、赠送客户 借:管理费用/销售费用—业务招待费      贷:库存商品       应交税费—应交增值税(销项税额) 一般确认的销售费用/管理费用为采购商品的含税价款

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快账用户8939 追问 2024-12-25 15:49

为什么不能直接计入招待费?

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齐红老师 解答 2024-12-25 15:50

按规定要视同销售的,不像以前的会计制度

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快账用户8939 追问 2024-12-25 15:59

我公司是一般纳税人,收到的发票是1%普通发票,那不是要还要补缴13%的增值税?

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齐红老师 解答 2024-12-25 16:00

是的,就是要交13%的增值税

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快账用户8939 追问 2024-12-25 16:03

我赠送出去的茶叶不用开发票吧?

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齐红老师 解答 2024-12-25 16:06

是的,那个不需要开发票,只是要视同销售,还得给申报个税

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快账用户8939 追问 2024-12-25 16:08

申报谁的个税?

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齐红老师 解答 2024-12-25 16:10

给那个受赠人的偶然所得个税

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快账用户8939 追问 2024-12-25 16:12

去人家公司拜访,也不是具体送给某个人,这个不好判断呢,就像过节走亲戚 一样,总不能空手去人家里

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齐红老师 解答 2024-12-25 16:13

那个还是要申报偶然所得个税,只是不具体到某人

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快账用户8939 追问 2024-12-25 16:15

没申报过偶然所得个税,可以具体点说下吗?

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齐红老师 解答 2024-12-25 16:16

那个只有去大厅申报了,没法自己申报。因为没有人员的信息

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快账用户8939 追问 2024-12-25 16:17

申报增值税时,这批茶叶的增值税是在哪填列?

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齐红老师 解答 2024-12-25 16:19

按13%的税率销售货物列

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快账用户8939 追问 2024-12-25 16:20

附表一:未开票收入栏吗?

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齐红老师 解答 2024-12-25 16:22

没有开票就是填那个位置

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快账用户8939 追问 2024-12-25 16:22

谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-12-25 16:23

不客气,祝你工作顺利。如果感觉还不错的话,麻烦给个5星好评哦。

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2024-12-25
计入管理费用,业务招待费。
2022-08-10
借,销售费用 贷,库存商品 贷应交税费应交增值税销项税
2023-12-05
你好 记管理费用招待费 
2021-06-04
您好,这个是作为销售费用处理的
2022-07-12
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