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Q

我年末只有进项没有销项税额,请问老师我是转到"转出未交增值税"还是"未交增值税"?

2024-12-24 12:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-12-24 12:06

你好这个是月份终了,将当月应交未交增值税额从“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)   贷:应交税费——未交增值税

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快账用户7037 追问 2024-12-24 12:08

老师,铁路运输电子发票勾选之后怎么填报申报表呢

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齐红老师 解答 2024-12-24 12:08

你好这个填到第10行和8b里面。

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快账用户7037 追问 2024-12-24 12:12

和原来纸质发票手工计算抵扣的填报行一样吗

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齐红老师 解答 2024-12-24 12:14

你好是的,是的,是一样的。

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你好这个是月份终了,将当月应交未交增值税额从“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)   贷:应交税费——未交增值税
2024-12-24
借应交税费、应交增值税销项575919.48, 贷应交税费应交增值税转出未交增值税、 应交税费、应交增值税进项459389.57。
2024-01-12
转出未交增值税=销项税-进项税 如果有留底进项税,转出未交增值税=销项税-进项税-留底进项税
2022-01-14
月末或年末都可以结转的
2023-11-13
不用已交税金的,你上面的就是正确的,这个已交税金是当月缴纳当月的。
2024-07-18
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