月末或年末都可以结转的
老师,月末结转进项和销项税,先结转到转出未交,再从转出未交结转到未交增值税,,,这个月进项税和销项税结转完之后转出未交增值税是借方余额咋办啊
进项税额转出后,期末要不要结转到未交增值税里
年末应交增值税进项大于销项,结转后应交增值税-转出未交增值税在借方,还需要再结转到应交税费-未交增值税吗
进项税额转出是月末结转到转出未交增值税 还是年末结转到转出未交增值税
年末进项税额转出需要结转到转出未交增值税吗
老师当月无收入不结转成本,那后面有收入的时候成本是按收入的百分比结转吗?结转的时候原始凭证附什么
公允价值模式那个投资性房地产转到非投,贷方为啥计入到其他综合楼收益,还是不明白
老师,假如我们开这个混凝土的发票,可以开出这个混凝土商品的完税证明吗?还是完税证明只能开什么增值税,企业所得税这个税种的额,因为我们老板就是要这个混凝土的完税证明的
固定资产减值了会计凭证怎么做?
老师请问这个表格没有修改权限怎么回事?开始下面一栏是灰色的
我是免增值税的个体户,做账的时候 收入的凭证要不要着应交增值税
老师,无收入就不结转成本,那人工成本也先计入劳务成本,也不结转吗
老师,假如我们开这个混凝土的发票,可以开出这个混凝土商品的完税证明吗?还是完税证明只能开什么增值税,企业所得税这个税种的额,因为我们老板就是要这个混凝土的完税证明的
老师,你好,我公司新入职一位60岁退休人员,这种发放工资是能正常走工资?
实际消费了2万,对方开票开多了开成3万了。这种票拿来入账和当附件会有问题吗
分录如何写
进项转出是月末转还是年底转
借:应交税费-应交增值税-销项 借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-应交增值税-进项 贷:应交税费- 转出未交增值税