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老师,银行手续费的发票是一个季度开的,之前的账已装订好的(借:财务费用,贷:银存),现在收到的发票放哪去?还是要再做分录?这些手续费是要每个月放在一个凭证里做,然后后面附着发票还是手续费应该跟着每笔付款的后面并做账做在一起?

2024-12-24 10:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-12-24 10:32

放到当月的凭证后面,你需要红冲之前的再做发票的。只需要发票就行,不需要之前的支付证明。

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快账用户1305 追问 2024-12-24 10:34

就是把之前3个月的手续费冲红掉,然后重新做分录,附件放手续费发票?那我以后是不是每个月最后一天就开了发票,把手续费做在一起?

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齐红老师 解答 2024-12-24 10:35

对的是的,是这么做的。

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放到当月的凭证后面,你需要红冲之前的再做发票的。只需要发票就行,不需要之前的支付证明。
2024-12-24
你好,借其他应付款,借财务费用负数 借财务费用,贷其他应付款。红冲之前的在做发票的。
2023-10-16
你好    你收到的是专票的话 要调整下分录   体现进项税出来才行的
2021-06-10
你好 先冲原来无票的 再按发票入账 是没有差异直接放原来凭证后面就行 
2023-05-16
你好;     可以的; 你可以  一起付6月的 ;     
2022-08-16
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