您好,可以发过来发票看看呢
开票加13的税,是乘1.13还是除0.87
你好,去年开出去的票,增值税也交完了。今年那张票能红冲吗?有什么影响
收到个税手续费返还账务处理
申报个税时,按人事给的错误的工资表申报并缴税款了(工资多申报,个税多缴纳),调整方法是在申报下月工资时少申报上月多申报的部分,做账的话应该怎么做,按实际申报的做吗?
老师,中级财管第三章预算里的预计采购量和预计生产量可以理解是一样的计算方法吗?感觉算法差不多,一看题目就混,麻烦解答下,谢谢
老师好,公司卖二手车,怎么做分录呢,不是汽车销售行业
小规模纳税人,公司股东变更了,他之前交的投资款怎么处理呢
老师,1.去年有两个月工资已经计提在今年汇算清缴之前发放的,这样工资的账载金额是不是就等于实际发生额了?工资就不需要纳税调整了吧? 2.如果在汇算清缴以后才发放,工资需要纳税调增是吧? 3.工资是否调整节点在于汇算清缴时间而不是去年年底是吧?
老师您好,2月份的时候有员工报个税的时候没有抵扣社保,报3月份工资的时候我可以一次性社保抵扣2个月吗?谢谢老师
建筑行业有劳务分包,比如开票金额100万,劳务分包20万,异地差额预缴增值税后,本地交纳增值税,可以扣除劳务分包款吗?如果扣除劳务分包款20万后,开票收入是计80万还是100万
老师,请您看一下票
没问题,这个可以抵扣进项税额
老师,这种是不可以抵扣吧?
这个不能抵扣进项税额
老师,是只有左上角有旅客运输服务字样的普票才能抵扣吗?
抱歉,刚才看错了,不是的
- 增值税电子普通发票:纳税人购进国内旅客运输服务,取得增值税电子普通发票的,可按发票上注明的税额抵扣.
没有交通运输也可以抵扣
老师,您说的是什么意思?您是说上述两种不管左上角有没有旅客运输服务字样的普票都能抵扣?
没错的,都是可以抵扣的
老师,这两种票都不能抵扣吧?全是计差旅费吗?还是计入福利费?(公司经理也是股东报销)
对,这个不能抵扣进项税额,只能是计入到福利费里面