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老师 上月分录 借:销项税额500 留底税额500 待:进项税额:1000 本月申报: 借:销项税额1000 贷:进项税额700 留底税额500 本月申报表出现了上期留底税额抵减欠税900 本月应缴纳税额为700 请问本月分录怎么做

2024-12-22 14:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-12-22 14:30

您好,我们分录不对,留底税额不是账套科目,只是申报表的科目, 本月应缴纳税额为700 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)700 贷:应交税费——未交增值税 700 标准分录 月末把应交税费——应交增值税 这个二级科目余额结转到 应交税费——未交增值税,用 应交税费——应交增值税(转出未交/多交增值税)科目来结转,不用把进项销项科目结转, 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 , 看应交税费——应交增值税的余额方向,上面分录可以是反分录 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(转出多交增值税)

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快账用户6762 追问 2024-12-22 14:33

老师,你就按照我的分录给我说一下本月分录该怎么做

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快账用户6762 追问 2024-12-22 14:33

你这样说我不明白

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齐红老师 解答 2024-12-22 14:38

您好,分录1上月不交增值税,分录2都不平,根据申报表的 ”本月应缴纳税额为700“ 写这个分录  借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)700 贷:应交税费——未交增值税 700

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快账用户6762 追问 2024-12-22 14:49

我的分录2本来就不平,你按照我的分录在进行填充一下,该怎么写,听不懂我的意思吗?

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齐红老师 解答 2024-12-22 14:51

您好,好的,下面这个分录 借:销项税额1000 留底税额400 贷:进项税额700

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快账用户6762 追问 2024-12-22 14:52

我的留底在贷方,好不好,能不能看明白再给我回答

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齐红老师 解答 2024-12-22 14:59

您好,您别生气,因为我们的科目不是规范的,我想把咱的账调整为规范的,您觉得不合适,现在从申报表看要交税700,就是贷方的进项700和借方1000上月留底税额500结平,同意添加一个科目么(强行把借贷做平) 借:销项税额1000 应交税费——应交增值税(转出未交增值税)200 贷:进项税额700 留底税额500

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快账用户6762 追问 2024-12-22 15:01

我的电话:给我打电话沟通18847823653

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齐红老师 解答 2024-12-22 15:08

朋友您好,可以5点半以后么,我的手机被小孩拿去上课了,现在是在电脑上回复您的信息,电话我记好了,分录我也记在自己的表格里了,请您原谅

朋友您好,可以5点半以后么,我的手机被小孩拿去上课了,现在是在电脑上回复您的信息,电话我记好了,分录我也记在自己的表格里了,请您原谅
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快账用户6762 追问 2024-12-22 15:10

你跟其他老师说一声,给我回个电话

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快账用户6762 追问 2024-12-22 15:10

现在回复我的问题

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快账用户6762 追问 2024-12-22 15:10

或者加我微信,就这个手机号,打语音

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齐红老师 解答 2024-12-22 15:15

您好,文字回复可以么,我手机不在手上打不了语音, 答疑老师是兼职的,来自五湖四海, 我们互不认识,还请您原谅

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您好,我们分录不对,留底税额不是账套科目,只是申报表的科目, 本月应缴纳税额为700 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)700 贷:应交税费——未交增值税 700 标准分录 月末把应交税费——应交增值税 这个二级科目余额结转到 应交税费——未交增值税,用 应交税费——应交增值税(转出未交/多交增值税)科目来结转,不用把进项销项科目结转, 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 , 看应交税费——应交增值税的余额方向,上面分录可以是反分录 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(转出多交增值税)
2024-12-22
请您稍等,老师编辑给您
2022-01-14
。借转出未交增值税500但未交增值税500。
2022-09-13
您好,直接抵扣就可以了。
2021-11-26
 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2024-03-18
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