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老师好,我想问下,12月接到税务通知,需要补交企业所得税,我也补了。请问账务处理应该怎么弄?调的时候,只是调低了成本,多交了企税。做账的时候,购买的库存商品每个月都是全部结转成本的。应付账款是不是也要调少?

2024-12-20 10:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-12-20 10:36

您好,只做实补所得税的分录 借:利润分配-未分配利润 贷:应交税费-应交所得税 借:应交税费-应交所得税 贷:银行

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快账用户3736 追问 2024-12-20 10:37

不用做 借:库存商品,贷:未分配利润吗?

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快账用户3736 追问 2024-12-20 10:37

调的是2023年的年报

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齐红老师 解答 2024-12-20 10:38

您好,我们库存商品又没有增加,这样做分录要账实不符了,

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快账用户3736 追问 2024-12-20 10:45

但是平时做账的时候,是库存商品,全部结转到成本去了,现在调低了成本,不应该把库存商品,应付账款也调整吗?

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齐红老师 解答 2024-12-20 10:47

您好,没有必要再做 成本结转分录的调整中,现在我们是账实相符的了,这是纯调整补些税, 我们账又没错的

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快账用户3736 追问 2024-12-20 10:49

好的,那这样也简单一点。那交的滞纳金只在你发的第二笔分录里面加个营业外支出吧?

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齐红老师 解答 2024-12-20 10:51

对对,滞纳金25年汇缴时记得要纳税调增哦, 借:利润分配-未分配利润 贷:应交税费-应交所得税 借:应交税费-应交所得税    营业外支出(滞纳金)    贷:银行

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快账用户3736 追问 2024-12-20 10:51

好,谢谢老师!

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齐红老师 解答 2024-12-20 11:05

 亲爱的朋友, 祝您工作顺利,生活顺意~              希望能帮助到您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~

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您好,只做实补所得税的分录 借:利润分配-未分配利润 贷:应交税费-应交所得税 借:应交税费-应交所得税 贷:银行
2024-12-20
你好,你是多结转了成本吗?
2024-12-20
你好 汇算清缴把这一块调整金额加到主营业务成本里面  
2021-04-19
同学你好 一百万以内的应纳税所得额是2.5%哦 你算一下 加上你的利润是一百万以内吗
2022-03-04
你好同学,为什么主营业务成本和库存商品不平呢?可以说一下原因。
2022-11-11
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