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老师麻烦问一下,我进货价是11.6元,开发票的时候我卖价是12,折让1元,我的卖价实际就是11元了,这样开发票税务局会找我吗?在这张发票上其他品是挣钱的,就这一个品是赔点钱的,谢谢老师

2024-12-19 21:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-12-19 21:48

你好,亏损售卖的话是需要有正规理由的,一般会增加企业的查账风险

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快账用户1172 追问 2024-12-19 21:50

谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-12-19 21:50

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你好,亏损售卖的话是需要有正规理由的,一般会增加企业的查账风险
2024-12-19
你这里实际的收入是800,实际的成本是700,这里利润是100字,没问题啊,他开300给你的时候直接冲进你的那个成本处理。
2021-04-20
增值税计算是用销项税额减去进项税额。你的销项税额是根据发票上的不含税销售额乘以税率(假设税率为 13%)来计算的。 对于不同单价的情况没有影响,只要分别计算各店发票的不含税销售额(含税销售额 ÷1.13),汇总所有发票的销项税额,再减去进项税额(有进项票的酒的进项税额,进价 8.8,假设也是 13% 税率,进项税额 = 8.8×13%× 销售数量),就是应缴纳的增值税。
2024-11-20
您好,如果该赠品有市场公允价值,可参照其公允价值入账。例如,假设该赠品市场上同类产品售价为每箱 100 元(不含税),则账务处理为: 借:库存商品 - 赠品 400 贷:营业外收入 400 也可以把这四箱赠品和其他购买的产品,用市价按比例分配一下成本,按分配后的成本入库,都是可以的。
2025-02-24
可以的呀,这个根据你的实际情况处理就行。
2022-10-01
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