你好,你这个应补充计提就可以了。
你好,老师,我看到前任会计在上个月时计提今个月实际应付职工薪酬贷方金额比我今个月实际发放的工资要少,我应该要怎么做呢?我说的是分录
老师好!2021年应付职工薪酬借方累计金额211万(实际支付20年11月至21年10月工资),贷方累计金额192万(计提的21年1-12月),请问老师,汇算清缴职工薪酬账载金额、实际发生额、税收金额填哪个数?
老师,汇算清缴职工薪酬账载金额和实际发生额怎么填?账载金额是计提金额,实际金额是发放金吗?因为今年有发放以前年度的工资,所以实际发放金额比账载金额大,要把发放以前年度的工资剔除填在实际金额里吗?
你好我要核算应付职工薪酬,其中去年的绩效工资计提之后又全部冲掉了,但实际发放数和之前的计提数是一样的,那么应提金额和已提金额就会有差异,这种情况我该如何分析处理呢
就是把这个出口退税的进项用于进项抵扣了,不撤回来没法退税了
老师,怎么撤销回来?
2020年6月5日,某建建筑公司在某县建设银行营业部展开开立基本存款账户,同时交现金1万元入账。需要提交哪些相关材料?
老师,出口退税的勾选里就没有这一笔了啊
其他应付款甲在老板790万,乙老板660万,老板问为什么我比他少,进货都是一半打入,收到货款也是平分打出,要怎么解释
年初目标50万,完成按15%提,现完成11万,没完成按10%提,我知道可提1.1万,然后按相应没完成任务的差距扣除相应的比例得多少钱
年初目标50万,完成按15%提,现完成11万,没完成按10%提,我知道可提1.1万,然后按相应没完成任务的差距扣除相应的比例得多少钱
收回上月的应收账款,收付实现制下应该如何写?
11月的要用于出口退税的发票误勾选成进项抵扣了,跨月了,税也申报完了,这个怎么处理啊,急
老师,请问非货币性交换,为换入资产花费的代价比如保险费,公允价值和账面价值计量的时候,处理有区别吗还是都要计到换入资产的成本里的
那补充计提后面需要付原始凭证吗?
你好,是的,是要有原始单据的。
那我是三四个月的差额累计在一起的,我就得把这三四个月的实际支付的工资表附在后面吗?
你好,,是的。你写个情况说明,做个表。
之前没发这个问题,现在才看到
你好,你写个情况说明,做个表,然后签字就好了。
老师,如果对方欠我们的钱但是别人又欠他的钱,这时别人帮他把欠款给打到我们账户上,我做分录时后面是不是还得附一张代还款说明呀?
你好,是的,其实这个最好做个三方协议。
那如果没有三方协议,只写一个说明可以吗?
你好,可以的,但是最好有这几方都签字或者盖章确认。