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库存成本余额表截止18号今天4个仓库成本合计1090000,应付账款1003375,老师为什不一致,怎么处理??

2024-12-19 00:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-12-19 00:10

同学,你好! 可能存在暂估入库的情况

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齐红老师 解答 2024-12-19 00:11

同学,你好! - 对于暂估入账的存货,在收到发票后,要及时冲销暂估分录,重新按照实际发票金额记账。 比如,暂估入库时 借:库存商品 - 暂估 贷:应付账款 - 暂估 收到发票后, 先冲销 借:库存商品 - 暂估(红字) 贷:应付账款 - 暂估(红字) 然后按照实际金额 借:库存商品 贷:应付账款

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齐红老师 解答 2024-12-19 00:21

希望可以帮到你,可以的话,帮忙给个好评,谢谢

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快账用户8037 追问 2024-12-19 00:22

老师是内账,没有暂估成本呀?

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齐红老师 解答 2024-12-19 00:25

同学,你好! -那可能是这种情况导致的差异: 库存成本余额是记录存货的成本情况,而应付账款是记录企业因购买存货等而尚未支付的款项。它们不一致可能是因为时间差异,比如有些存货已经入库,成本已经计入库存成本余额,但对应的货款还没到付款期,或者发票尚未收到还没记录应付账款。

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快账用户8037 追问 2024-12-19 00:25

但是应付账款100375跟供应商核对一致呀,为什么库存余额表成本四个仓库下来是1090000,为什么库存成本跟应付账款对不上

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齐红老师 解答 2024-12-19 00:26

同学,你好! -库存可能还会受到存货盘盈、盘亏、毁损等情况的影响,而这些业务不一定会直接影响应付账款。

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快账用户8037 追问 2024-12-19 00:29

这两天要给厂家付款,有按照四个仓库的库存成本,余额表成本给供应商应付账款付款100375呢,那不一致,怎么处理

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齐红老师 解答 2024-12-19 00:32

同学,你好! 得进一步核查,如果没有暂估问题,要看一下是数量还是价格导致的不一致,才好进行处理

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快账用户8037 追问 2024-12-19 00:36

这个怎么看呀?

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齐红老师 解答 2024-12-19 00:58

同学,你好! 拿合同,还有每次进货跟做账的金额进行核对

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同学,你好! 可能存在暂估入库的情况
2024-12-19
你好,前期44万元的发票不合规,但是资金是个人垫付的,如果红冲就表示这44万元不由这个民办非企业承担,所以这4万元的余额应该收回来
2023-10-16
您好,不需要做分录,只需要把原来财务账的余额过到新账套就行了,填写期初数即可。但是数不平啊,还有其他科目吧应该。 或者直接写 借 库存现金 1万 银行存款 4万 存货1万 应收账款1万 其他应收款0.5万 贷 应付账款1万 其他应付款7万 未分配利润3万 实收资本是不是还有一部分
2019-10-22
同学你好 月末生产成本正常结转。 借:库存商品 贷:生产成本 领用时: 借:固定资产 贷:库存商品
2022-09-23
你好,借固定资产 贷生产成本是减少了成本,不会增加,你这个机器之前是计入的生产成本的话就是这样转没错
2022-09-26
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