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老师,请问一下内账做供电局10月预缴了一部份电费,那我在10月做账时计提电费需不需要加上这个预缴的费用,加上这个费用到下个月交的时候怎么做分录,不加上怎么做分录,谢谢老师

2024-12-17 14:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-12-17 14:24

你好,计提电费是不需要算这个预缴的。计提只需要做计提的凭证就行。

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快账用户7726 追问 2024-12-17 14:31

那这个预缴的没计到费用里面去嘛

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齐红老师 解答 2024-12-17 14:32

你好,预交的部分计记录到预付账款就可以了。

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你好,计提电费是不需要算这个预缴的。计提只需要做计提的凭证就行。
2024-12-17
你好,你们是支付电费,是吧?
2024-11-27
您好,借:管理费用 贷:其他应付款
2021-02-02
 你好       你是一般纳税人的话    月末抵减 :        借 应交税费-应交增值税  -销项税 贷 应交税费-应交增值税-转出未交增值税   借      应交税费 - 应交增值税-转出未交增值税贷      进项税 来结转下  
2021-01-14
这种分录可以的,符合权责发生制
2022-01-12
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