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我们公司17年成立,当时认缴600万,也没印花税,但当时会计做账 借:其他应收款 600万 贷:实收资本600万 经过几年下来,其他应收款冲减老板的往来款只剩下400万了。从2022年开始就没有再冲减一直放账面上了。我现在接手特么处理这个往来,后期可能老板要实缴,我应该怎么去平账呢?这种情况

2024-12-16 19:52
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-12-16 19:53

调整前期错误账务: 冲回原分录:借:实收资本 600 万,贷:其他应收款 600 万。 重新记账(实际投入时): 现金投入,如投入 200 万,借:银行存款 200 万,贷:实收资本 200 万;非现金资产投入,按评估或协议价值,如投入固定资产评估值 300 万,借:固定资产 300 万,贷:实收资本 300 万。 梳理往来款(必要时): 若之前冲减往来款不符合规定,检查后调整,如费用报销错冲其他应收款,先按正确分录记账,再红字冲回错减的其他应收款。 注意事项: 账务调整要有凭证,实收资本变动及时办工商登记

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调整前期错误账务: 冲回原分录:借:实收资本 600 万,贷:其他应收款 600 万。 重新记账(实际投入时): 现金投入,如投入 200 万,借:银行存款 200 万,贷:实收资本 200 万;非现金资产投入,按评估或协议价值,如投入固定资产评估值 300 万,借:固定资产 300 万,贷:实收资本 300 万。 梳理往来款(必要时): 若之前冲减往来款不符合规定,检查后调整,如费用报销错冲其他应收款,先按正确分录记账,再红字冲回错减的其他应收款。 注意事项: 账务调整要有凭证,实收资本变动及时办工商登记
2024-12-16
你好 ; 你没有收到 你别去挂往来 ; 去红冲了 。 红冲了才行的。 必须要去红冲了
2021-12-16
 你好;    是的。 银行肯定会问下 你这个其他应付款是什么情况的;  因为这个会影响你们贷款报表的编制的; 这个会影响负债率的 
2022-07-21
同学你好 没有实收资本就不做哦 按照实际业务来做就可以了
2023-02-14
如果是债转股,可以,借,其他应付款,贷,实收资本 认缴制,实收资本认缴到位,是根据公司章程约定的
2020-01-11
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