你好,你业务发生了就可以确认收入,无票收入。后期开了发票之后,红冲之前的无票收入再做发票。
员工把社保全额打回公司账上,应该怎么记账?
老师好,朋友赠送的商标,只交的中介费,会计填制资产负债表时,填到应付账款负号2250,其他应付款844.21为什么
无人机飞播怎么开免税发票
老师好,24年4月成立的小微企业,24年末亏损4.5万,现在做汇算清缴,最后是提交的退税2000多,退税税务会不会查账?我25年第一季度是盈利的5万多,这个现在汇算清缴我直接提交吗?
公司之前1月份找银行贴现产生的手续费,当时1月份入账借:财务费用手续费,贷:银行存款,现在3月收到了专用发票,应该怎么做账,公司是一般纳税人
给企业做汇算清缴,资产和负债审计要注意啥事项呀?
老师小规模增值税应交税费不交的部分怎么做分录
老师你好,如果国内客户自己用的产品漏报关了,后面在补的可以吗?货物金额1200元左右
老师供应商送货不是当时结账,入账时原材料没有发票。暂估入账结账时增值税专票分录如何写谢谢
公司工资员工申报有社保,但是因为收不回款项,已经两个月没有交社保费了,这个做账怎么做呀
怎么红冲之前的无票收入?
借、应收账款、负数 贷、主营业务收入负数、 应交税费负数。
我报税怎么办,比如我这个月是零开票,我报了五万未开票收入,下个月对方让我把这个五万发票开出来,我一共开了10万的发票,我怎么申报?我能只报5万吗
你好,第一个月申报无票收入。 然后第二个月申报开票收入10万,无票收入-5。
申报的时候无票收入那一栏填-50000就可以对吗
你好对的是的,开具的发票里面填写100,000,别忘了这一个
嗯嗯,开票栏写10万,无票栏写-50000,我知道了,谢谢老师
不用客气,工作愉快。
还有一种情况,就是假如我一个收入。预计收入一共是20万,这个月进来了10万,还有10万预计下个月进来,那我这个月是申报上10万,还是下个月一次性申报20万呢
你好一次性申报20的
我上个月有一笔收入五千多未申报无票收入,它本来是说需要开票的,但是一直迟迟没说开不开票,所以我没申报,我这刚想起来问问老师您怎么办,我这个申报上可以吗
就是说如果是同一个项目的收入,分多次打款进来的,分布在两个月或者多个月,可以最后结束了一次性申报总收入就可以对吗,不用每月申报当月进来的款项对吗
在这个月申报上 如果是不开发票的那你得看一下根据权责发生制,它属于哪一个月的。如果你业务已经完成了,他分批打款,那业务完成的当月做收入次月就得申报了。
嗯嗯,分批打款的,我在收入结束的当月做收入,次月申报,我那个五千多的五千收入,我本来上个月应该申报的,但是我没申报,我想着万一后面开票怎么办,今天问了您才刚知道怎么操作,我那个五千多,这个月不申报上可以吗
我这个月补申报上那个五千多可以吗
可以的可以这么做的。