咨询
Q

公司之前1月份找银行贴现产生的手续费,当时1月份入账借:财务费用手续费,贷:银行存款,现在3月收到了专用发票,应该怎么做账,公司是一般纳税人

2025-04-11 13:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-11 13:47

同学,你好 借:财务费用手续费 负数 贷:银行存款 负数 借:财务费用手续费 应交税费-应交增值税-进 贷:银行存款

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,现在都有发票。有发票可以扣除。 3月份先根据发生额处理,收到票时一借一贷作为票据到账就可以。
2022-07-11
开的普通发票
2022-05-24
若之前计入财务费用的金额和发票金额一致,把发票附在原记账凭证后,不用另外做账。 若金额不一致: 若之前少记费用,补记费用,借:财务费用(差额),贷:银行存款或其他应付款;把发票附在补记凭证后。 若之前多记费用,冲减费用,借:银行存款或其他应收款,贷:财务费用(差额);把发票附在冲减凭证后。
2024-12-23
同学你好, 现在 借,财务费用一手续费,负数 借,应交税费一应增一进项,正数;
2021-01-05
可以的,放到12月份就行。
2024-01-09
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×