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公司总经理林总2021年税前工资薪金收入300000元,兼任A公司独立董事收入20000元,全年可扣除的专项扣除为40000元;林太太任职于一家早教机构,2021年税前工资薪金收入为260000元,出版早教绘本取得稿酬收入12000元,全年可扣除的专项扣除为30000元。2021年其家庭专项附加扣除情况如下:(1)林总有一兄弟,父亲年龄65周岁,母亲年龄59周岁,身体健康,与其兄弟约定平摊赡养老人专项附加扣除。(2)林太太为家中独生女,父亲年龄64周岁,母亲60周岁,身体健康。(3)林总夫妇育有一儿,儿子今年5周岁,上幼儿园。(4)林总夫妇在北京没有住房,每月支付房屋租金5000元。(5)林太太去年开始自行购买了商业健康保险,年保费支出2400元。(6)林太太于今年5月取得教师资格证书,属于国家职业资格目录范围。请结合上述情况,对林总家庭个人所得税进行纳税筹划,目前有两种方案选择:方案一:能选择夫妻一方扣除的专项附加扣除均由林总扣除。方案二:能选择夫妻一方扣除的专项附加扣除均由林太太扣除。怎么算年应纳税所得额,个人所得税,应纳个人所得税,应纳个人所得税合计?

2024-12-11 20:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-12-11 20:35

老师正在计算中,请同学耐心等待哦

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齐红老师 解答 2024-12-11 20:37

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首先,计算年累计减除费用: 按照规定,每位纳税人每年的减除费用为 60000 元。林总和林太太两人,年累计减除费用为 60000×2 = 120000 元。 接下来计算年专项扣除项目: 林总全年可扣除的专项扣除为 40000 元,林太太全年可扣除的专项扣除为 30000 元,年专项扣除合计为 40000 + 30000 = 70000 元。 然后计算年专项附加扣除项目: 1. 赡养老人:林总与其兄弟平摊赡养老人专项附加扣除,父母中有两位超过 60 周岁,扣除标准为每月 2000 元,年扣除 2000×12 = 24000 元,林总分摊一半即 12000 元。林太太为独生女,其父母均超过 60 周岁,赡养老人扣除标准为每月 2000 元,年扣除 2000×12 = 24000 元。 2. 子女教育:林总儿子 5 周岁上幼儿园,子女教育扣除标准为每月 1000 元,年扣除 1000×12 = 12000 元。 3. 住房租金:林总夫妇在北京没有住房,每月租金 5000 元,扣除标准为每月 1500 元,年扣除 1500×12 = 18000 元。 4. 林太太取得教师资格证书,属于继续教育专项附加扣除,当年扣除 3600 元。 总计年专项附加扣除为:12000 + 24000 + 12000 + 18000 + 3600 = 69600 元 方案一:能选择夫妻一方扣除的专项附加扣除均由林总扣除。 林总综合所得年收入 = 300000 + 20000 = 320000 元 林总年应纳税所得额 = 320000 - 60000 - 40000 - (12000 + 12000 + 18000 + 24000 + 3600)= 158400 元 林太太综合所得年收入 = 260000 + 12000 = 272000 元 林太太年应纳税所得额 = 272000 - 60000 - 30000 = 182000 元 方案二:能选择夫妻一方扣除的专项附加扣除均由林太太扣除。 林总综合所得年收入 = 300000 + 20000 = 320000 元 林总年应纳税所得额 = 320000 - 60000 - 40000 = 220000 元 林太太综合所得年收入 = 260000 + 12000 = 272000 元 林太太年应纳税所得额 = 272000 - 60000 - 30000 - (12000 + 12000 + 18000 + 24000 + 3600)= 112400 元
2024-12-12
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
2024-12-11
你好同学请问哪里不明白
2022-06-28
方案一需要交的个税,林总个税30+2-4-6-1.2-1.2)*20%-1.692 林太太个税,等于26+1.2×80%-3-6-2.4-0.24)*20%-1.692 方案二,林总个税,30+2-4-6-1.2)×20%减1.692 林太太,个税。26+1.2×80%-3-6-2-4-1.2,减0.24)×10%减0.252
2024-12-07
方案一需要交的个税,林总个税30+2-4-6-1.2-1.2)*20%-1.692
2024-12-07
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