您好,先暂估,来发票再冲回 202X05本月末从业务系统里导出“截止本月末202X0531”未开票的采购单,全部暂估入库,借:原材料或库存商品 贷:应付账款(辅助核算到各供应商),下月初 全部冲回 借:原材料或库存商品(负) 贷:应付账款(辅助核算到各供应商)(负),收到发票正常做分录 借:原材料或库存商品 进项税 贷:应付账款(辅助核算到各供应商),202X06下月末又是统计 “截止本月末202X0630” 全部未开票暂估,每月都是这样滚动。这样不用查,来票就记账。
请问如果已经预付货款,货物已收到,但是一些阿里供应商不给开发票,且以后也不会补开了,这种情况,要如何做账?
你好,请问我司已付供应商货款,且已收到货物,但是供应商不给开发票,账务上要怎么处理
我们替供应商支付给第三方检测费,第三方已经开票给我们了。现在供应商要打款给到我们对公账户,而且不要我们开发票,这样操作可行吗?账务怎么处理?
我们付款给供应商,发票未开,货是从供应商直接寄给我们客户,请问这样怎么做会计分录啊?
你好,已经预付供应商货款,货也发出并且确认收货,但是发票未到我方。记账时没有体现商品入库。收到了客户货款,并且货也发给客户。就是没开发票。没有确认收入。有风险吗
请教一下,工会经费返还的问题,按工会文件是60%-70%,最低60%,最高70%,请教这个返还比例,是各区各公司都一样呢,还是按区不同,公司不同,给单独核定的比例不一定一致呢?公司办理的时候应该怎么选 这个比例呢?
如果我们没有用财务软件,用的手工账,申报财务报表时,电子税务局可有模板,比如说资产负债表,我们用账本里的数据一项一项往里填,老师,可以吗这样
老师,新公司办公场地装修的费用怎么入账?其中人工费是开不了发票的。
老师微信商户的入账凭证什么样的?我导出来个结算记录可以当做入账凭证吗
小规模纳税人发生费用没有发票怎么做账
老师2月份公司帮员工代扣代缴的去年一年补得个人所得税怎么做分录 2月份
资产负债表和利润表之间有什么勾稽关系吗?
老师你好,假如收到的实物是产品,收到的发票是修理修配劳务专票,后续继续买此产品,上下游签订合同时需要注意事项有哪些,另外账务处理又分别怎么处理?感谢老师百忙之中抽空赐教,万分感谢!
老师,个人所得税的c表在哪里报?是什么样的个体户才需要报这个表?
付a公司货款,开票回来是a公司的另外一家b公司,那么ab账款可以对冲吗 需要委托收款合同吗