老师正在计算中,请同学耐心等待哦
个税手续费返还可以记:借银行存款,贷其他业务收入,贷销项税额吗
您好,摊销员工宿舍房租分录:借管理费用福利费,贷应付福利费,借应付福利费贷摊销费用-房租这样对吗
老师,我们用朋友的厂房办公,也用来注册地址了。(朋友公司是一般纳税人) 现在被税务局定位风险纳税人,需要提供租金,水电费发票。朋友是免费给我们用的,但是现在要求提供发票,怎么做比较好? 方案一:赠予,视同销售,还是要开增值税发票 方案二:直接不免费,定个价,然后开票。 这两种方案有什么不同吗?哪一种比较好?给朋友少添加点麻烦呢?
老师您好,公司牙诊所,购买的耗材可以直接入成本么,还是必须入库再转主营业务成本呀
医疗器械有限公司,员工向公司买个商品,成本价给他,能开票给员工吗?
老师!主营业务收入1700收定金1000然后隔天收到尾款要怎么写分录
请问老师,暂估费用 借:管理费用-服务费1000 贷:就付账款-暂估1000 冲红暂估 借:应付账款-服务费1000 贷:管理费用-服务费1000 或 借:管理费用-服务费-1000 贷:应付账款-服务费-1000 哪个对呢?
自购厂房对方开的票能进行抵扣吗
老师你好,注册地有优惠,电子税务局中需要减免备案吗
老师,销售100万开票95万怎么算
原因 财务人员记账有误,记错金额或科目等。 存在未达账项,导致企业与银行记账时间有差异。 资金可能被挪用、冻结或占用。 可能存在虚构应付账款调节利润等情况。 解决办法 仔细核对银行存款日记账和银行对账单,确保记账准确。 编制银行存款余额调节表,确定实际可用资金。 调查资金去向,查明是否有异常占用等情况并解决。 与供应商核对账目,核实应付账款真实性,制定还款计划或调整账目。