咨询
Q

上个月收到钱了是现金,因为我们是食堂那种可以给现金也可以刷pos给钱就进来吃饭但是上个月食堂有180的饭钱收入,对方需要开票,我把票开了我就做的借应收账款然后食堂人员没有告诉我这个发票的钱当时就收到了是他们给了现金进去吃饭要求开票然后食堂人员这个月才告诉我导致我应收挂着那几个人的180,上个月收到180那天的收入是和食堂那一整天的收入是全部一起给我做账的所以我做食堂收入是做了借库存现金贷主营业务收入的所以上个月账上对的起但是这部分食堂收入我又挂了那180的开票收入因为那天收入只有180需要开票但是我这个月才知道那天的食堂收入有部分是

2024-12-10 21:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-12-10 22:01

您好,冲回就可以了,上月是无票收入,本月开票了 借:应收账款(负,上月本来是现金)-180 贷:主营业务收入(负) 销项税(负) 本月的分录就是一正一负

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
您好,做这个分录调整 借:现金 180 贷:应收账款 180 借库存现金-180 贷主营(负)贷销(负) 第2个分录的主营和销项按我们 (借库存现金180借应收-食堂620贷主营贷销项)这个分录的计算来红冲
2024-12-11
您好,付食堂钱时 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 其他应收款 贷:银行存款
2023-06-30
你好;   1. 调整回去不好调整的 ;   这个还得去跟税务局申请 ;   税务局允许才可以的;  因为最近这两年都没有一般纳税人转登记小规模的文件 ; 现在只有看你税务局 允许不了 ; 2.    包括你开票收入和不开票收入合计来判断是否超过500万的   
2022-09-30
你好,所有的收入成本都属于你们的, 剩下的把差价支付给他做销售费用。
2024-04-09
你好!这个如果要发票,还是可以开的了。看双方约定就行。
2021-05-10
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×