那你不要录入信息,不要申报个税。然后,个人带着所有的发票去宏冲,再重新开。
老师你好,我的快手个人所得税申报的时候由于个人操作失误点错了,点成申诉了,后面我撤诉之后重新点的申报,现在当地机关给我打电话说我的申报没有通过,让我重新申报,后面我给快手官方打电话,官方说了一些没营养的话,就说让我等,这马上就到月底了,也没个准信,我该怎么办?
就是我们单位他在报增值税的时候,跟那个增值税认证平台是两个人操作,阿包增值税是我另外一个同事,然后那个增值税认证平台,然后那个勾选是我来操作,但是那个我们那个同事,她以为我增值税平台那边已经认证勾选过了,所以他就先把增值税给报了,然后事后才发现,我这边还没有操作,还没有那个发票认证,勾选这样子的话,会会不会对那个我们这个报税有什么影响呀。 我们那个增值税税金已经缴纳了,但是那个增值税认证平台就是勾选那边,我看好像是没有进项税的,就是人家没有开,开具发票给我们,可以进行认证的就是勾,选出来都是零,如果是这样子的话,那我七月份忘记勾选了,没有勾选的话,是要到税务局申请把他把那个报的增值税撤回重新那个再勾选呢,还是说我七月份我不勾选也没有进项税的情况下,不勾选也没有关系,等到八月份然后再勾选认证是不是也可以。 我想表达的意思就是增值税已经申报,然后增值税认证平台却没有去进项税认证,但是我们也没有进项税,这样子的话,有没有关系,还是说必须要到税务局去处理一下。
我在电子税务局申领了发票,但是来了这个开票系统,里面没有发票,现在我手工下载下来了,手工现在下来,以后我去按那个分配发票,分贝发票,然后这个准备开票,可是那个显示还是没有,没有发票,没有可用的发票,然后现在只有个发票收回,是要点收回还是怎么地呢?能有个老师给我仔细讲一下,怎么操作吗?
厂家6月让我们开了一张折让红字增值税发票信息表,进项转出是负数-40000给我们,然后7月申报6月税款时候纳税申报系统自动会生成这笔-40000折让进项转出金额,然后纳税申报了,但是6月底厂家发票没开出来,但是这笔进项转出钱我已经缴纳了,然后厂家说7月头上让我们重新开这个红字信息表,然后对方开发票出来,那6月已经做进项转出的这个钱交了,现在怎弄?
老师请问个问题是这样子的,个人工商户给我们开的发票,普通发票免税的4万块钱,她说给我们了,我们这边也找不到了,她让税务局代开的,现在怎么办呢?他那边也没有底子了
工业企业购进材料时13%增值税专票,现废旧材料如果不开票处理视同销售吗、税率还是13%吗,处理材料也要材料出库吧?这种材料处理对方开什么发票吗
请问老师老师财务的时候多做了收入5000块,我今天怎么办?银行流水一直对不上,差了个5000。
增值税账面跟税务局之间的差异,怎么处理
老师你好!如果是员工聚餐应计入管理费用 福利费,如果是招待客户应计入管理费用 招待费,是这样吧
老师我单位随便在马路上找了个维护电脑和监控的,他要了500元,给我写了个收条,上面写了身份证号和手机号,我付了现金,这种情况,所得税不用调增吧,谢谢老师
请购单的证明的存在认定是什么
老师,你好 工业总产值=完工入库数量*当月不含税销售平均单价吗,还是这个产品的生产总量(也就是生产线上未入库的和完工入库的数量)*当月不含税销售平均单价,我对这数量的取数概念不大明白,请老师告知
经营所得是按不含税申报,但是我24年都按价税合计申报了,如何更改?
快销软件每个月报表的销售和支出和成本在哪个地方报表
老师,超市普通合伙不给员工申报个税对超市有什么好处
老师,没有申报个税,只是个税系统录入这个人的名字,但我已经弄成非正常了 ,发票也没有问题
录入的信息都删不掉了,说是已经报送
你好,给他改成非正常就行,没法删除
当时就已经改成非正常了
那现在哪些没有做去做不就行了。带着所有的发票去宏冲。
老师,估计现在连那个人都联系不上了吧
而且发票都不一定找得到
你直接跟你税务局说,联系不上个人。很有可能会要求你们调增。