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老师您好,请问上海这边D级企业11月为了授信开票 预缴了2万增值税(税率按3%大厅现场核定的),现在申报所属期 11月 增值税的时候 应该怎么填表呢?我们账面上月有累计销项税11万,11月账面新增收入16.6万 产生新增1万销项税 账面累计销项税12万,开票开了60万不含税,我轧差填未开票-43.4 @ 跟账面收入和销项税保持一致,但是主表怎么跳出来 累计销项税是8万呢?我看主表上有体现预缴的增值税,应该怎么填啊?

2024-12-10 12:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-12-10 12:41

主表填写基本信息 填好税款所属时间、纳税人识别号、所属行业、纳税人名称等基本内容。 销售额及销项税额栏次 第 1 栏 “按适用税率计税销售额” 填 16.6 万(60 万与 - 43.4 万轧差)。 第 2 栏按销售货物等实际情况填写。 第 11 栏 “销项税额” 填 12 万,若系统跳出 8 万不符,检查前期数据,无误可联系税务机关。 预缴税额栏次 第 28 栏 “分次预缴税额” 填 2 万。 核对第 34 栏 “本期应补(退)税额” 计算结果。 未开票收入 轧差 - 43.4 万的做法合理,但要保留好相关证明资料。

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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