集体福利就不需要,比如集体聚餐
老师,一笔餐费2000元,属于招待客人用的,这张票入账需要什么凭证才认为是招待费,不然也可计为员工福利费用參,或外出办事用餐,这种要如何区分出来是招待费 差旅费或者认为是计入福利费呢?不知如何区分
请问什么情况下用奖金什么情况下用福利费呀 公司给员工的激励奖励PK奖金什么的,不用公户发放不缴纳个税的话,是不是应该算作福利费呀?、
请问什么情况下用奖金什么情况下用福利费呀 公司给员工的激励奖励PK奖金什么的,不用公户发放不缴纳个税的话,是不是应该算作福利费呀?、
老师您好,员工节日聚餐费用可以直接用管理费用福利费不录个税吗?或者用别的什么科目,不想让员工负担个税
老师 请问下 如果是公司员工一起聚餐的福利费, 没法分清哪个部门吃了多少, 这种情况下福利费科目本身自带辅助核算的该什么办呢
购买仓库一栋,价款2800000元,契税42000元,印花税1700元,装配车间使用。做会计分录,并说明固定资产每一步的增减变动的情况。
处理公司总部电脑3台,原值15000元,累计折旧8730,取得清理收入1500元其中销项税172.57元,同时支付清理费1500元。做会计分录(分五步),并说明固定资产每一步增减的变动情况。看清要求!!!
购买仓库一栋,价款2800000元,契税42000元,印花税1700元,装配车间使用。做会计分录,并说明固定资产每一步的增减变动的情况。
处理公司总部电脑3台,原值15000元,累计折旧8730,取得清理收入1500元其中销项税172.57元,同时支付清理费1500元。做会计分录(分五步),并说明固定资产每一步的增减变动情况。
如果没有跨年,我正常5月在退2月的税,申报年月也是要选择2月么
新注册的小规模企业 有销无进项 有税务风险没有
老师,付职工食堂服务费怎么做账?
老师,我想问一下,汇算清缴填列时,现在发现24年3季度有一笔收入申报时重复申报了,现在导致增值税申报表申报的收入比实际收入刚好多出那笔重复的,这种情况,我可以直接更正24年3季度申报表吗?小规模,麻烦解答,谢谢!
股东自己的机械,已经做出评估包含了,股东去二手车销售市场开的按着评估报告评估出来的金额的发票,购买方是公司的名字,销售方是股东个人的名字,这样的发票行不行,就相当于以实物入股
老师你好,公司股权转让所得税申报是在季度申报就行还是发生当月申报,谢谢老师
那那种大型得团建活动, 公司旅游,节假日福利呢?
旅游是可以分摊到人的呀,有车票,门票都是按人算的
意思是这些都要计入个人工资申报个税?那这样大家得个税不是容易增多了吗?另外那是整体按天包车这种很难分担到个人呢?
包车还是可以分摊到人的。只是团建吃的餐费没法分摊,还有集体宿舍不用分摊
那团建活动,如果是承包给某个团队那种呢?也要分担到个人?
就是酒店住宿难分担,也不用分担是吧?
酒店住宿也是按人算的。
那还有员工体检、假节日礼品福利,都是分担到个人去算所得税吗?
是的,那个是按人头的,都要申报个税
那入账时,是走员工工资还是员工福利呢?
那个计入职工福利费