是的,需要更正申报收入的
老师,请问一下,我汇算清缴时发现2021年3季度的收入申报填错了,如果现在更正申报,那4季度的是不是也要更正申报,因为累计数不一样?老师,我汇算时发现前期所得税的收入比增值税的收入申报少了,我直接在汇算时,把收入的差额调增加,这样会不会有风险啊?
老师你好,小规模公司2023年1月份开具3%专用发票含税价是1227141.30元,2月份开具负数免税发票金额为1227141.30元,在2023年4月份去税务局大厅柜台上已经更正申报了2022年第四季度的增值税申报表,并在2023年第一季度缴纳了相关重开具3%的增值税 ,现在企业所得税汇算清缴是风险提示22年的增值税申报表上收入与企业所得税汇算清缴申报表上的收入相差这个1227141.30元,请问这应该怎么办?
小规模公司在2022年12月份开具免税发票金额1227141.30元,并在2023年2月份开具负数免税发票金额1227141.30元,冲减了,2023年1月份重新开具3%专用发票金额1227141.30元,在2023年第一季度申报增值税时因税率政策不一样,去税务局柜台更正申报2022年第四季度增值税申报表(更正后申报增值税的金额是减去1227141.30的),2023年第一季度又重新申报缴纳这1227141.30元收入的增值税及附加税,现在2022年度企业汇算清缴时风险提示增值税申报表的收入与企业汇算清缴申报表的收入不一致(相差这1227141.3元),请问这个应该怎么办?
老师,我们之前第一季度是小规模,又刚好又同月变更为一般纳税人,在申报的时候有一笔收入直接按3%纳税,6月份税局说那笔收入增值税可以减按1%政策缴纳,现在退的是那2%的增值税及附加,这个怎么做啊
老师,个体户查账征收 ,2024年经营所得预缴申报时,第3季度仅开了一张发票,第4季度未开票,但是申报第三季度经营所得,漏填报第3季度这张发票收入金额了,因为是自然人扣缴端自行申报的,不想电子税务局会有开票收入数据比对,所以现在才发现。那我是去更正申报去年第3季度,还是现在进行个体户经营所得汇算清缴时直接按24年全年开票收入金额填报比较好呢?
老师,工程合同时期为24年11月至25年2月,24年没报收入,是不是没有问题?即使跨年了但未完工,是不是可以不确认收入?
老师,请问一下,员工退休,补足医保缴纳年限的补贴,公司需要帮个人代扣代缴个税吗?还有这块补贴我们需要做到哪个科目呢?
详细解答一下谢谢谢谢谢谢谢
你好,老师,公司购买房产认证固定资产是按款付完收到发票还是收到产权证才认证
请问老师如果jin年的会算清缴做完了,还能补发发去年的工资和奖金吗谢谢
老师,请问应交增值税科目余额,是不是就是增值税申报表上的本期的应纳税额合计?
请郭老师回答一下我的问题,其他人不要接,接了也请退回
资本公积科目核算有啥
公户给法人转账5100购买材料 法人给商家转账 商家把发票开给公司 怎么做分录
宋生老师,有问题问你,就图片上这个单位,法人工资需要像工人一样申报吗
有什么影响吗?相当于多交了增值税,金额很小,几块,这种有必要申退吗?
因为申报错误,就需要更正的
多交的几块的税,可以选择不退吗?有什么影响沒?
你可以选择以后月份抵减