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老师你好,小规模公司2023年1月份开具3%专用发票含税价是1227141.30元,2月份开具负数免税发票金额为1227141.30元,在2023年4月份去税务局大厅柜台上已经更正申报了2022年第四季度的增值税申报表,并在2023年第一季度缴纳了相关重开具3%的增值税 ,现在企业所得税汇算清缴是风险提示22年的增值税申报表上收入与企业所得税汇算清缴申报表上的收入相差这个1227141.30元,请问这应该怎么办?

2023-05-21 10:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-21 11:37

你好,学员,这也要问一下大厅柜台要不要到现场更正申报,因为当时红冲也是在柜台申报

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快账用户2830 追问 2023-05-21 12:05

我刚打12366咨询过的,说是实际发生的就可以提交的

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齐红老师 解答 2023-05-21 14:09

你好,学员,你按照12366的来操作,祝工作顺利

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你好,学员,这也要问一下大厅柜台要不要到现场更正申报,因为当时红冲也是在柜台申报
2023-05-21
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2023-05-21
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你好你这个就是一个明细科目转换 借主营业务收入-无票 贷主营业务收入-有票
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