借:管理费用-福利费
贷:应付职工
老师好,支付职工在其他食堂伙食费怎么入账
请问老师 给食堂支付的职工伙食费 怎么入账
老师,您好,请问职工食堂福利费,怎么做账
老师医院食堂单独做账,职工免费病人付款食堂购买的米餐具怎么做分录
老师医院食堂单独做账职工免费病人付餐费食堂购米面餐具怎么分录
收到股东存货没有发票怎么处理合法合规
老师,甲是母公司,乙是子公司,甲方卖货给乙方,乙方部分对外销售,甲方个报里会体现,借银行存款20,贷营业收入20,借营业成本15,贷存货15,合并抵消损益时候会考虑卖出的比例结转对应的存货,我的疑问是,甲方个报里的存货15,再甲方购进的时候也会有比分录借存货15贷银行存款15,不就本身抵消了吗,在合并时怎么还要考虑这个15哦
老师,您好,年报的时候业务招待费是按照多少比率做税前扣除
老师,请问在哪里打印增值税交款凭证呢
老师,对方发来了询证函,双方差额是去年12月份的暂估差异,这种的话,询证函要回吗还是盖不符?相符?对方审计师事务所发来的
同一个省的项目开外经证施工地需要预缴企业所得税不?
老师好,独自企业申报生产经营所得是在电子税务局里面申报还是在个人所得税系统申报?是按季还是按月申报?
和公司借款现金支付了场地租赁费之类的,没有发票,这个怎么记账入账
购买的咖啡可以进项税额抵扣麽
老师,有个政府扶持资金一直挂在长期应付款里面没有转营业外,现在想在21年亏损时补做上,是在帐套里面做收入,还是直接调汇算清缴表?假如调了后以后年度都盈利的但是弥补以前年度亏损没交企税,调了收入后得交企税了,给个季度都更正还是在帐套里面做合适?
借:应付账款-劳务费,贷;银存,被审计单位做的账哪里有问题?
这个是承包给别的公司做的,对方公司开的发票,是吧
是的,是这样
那就是没错,是这样做的,入应付账款里
那按劳务费走合适吗?
劳务费可以的,相当于承包给他们了