可以的,可以这么做的。
机动车销售发票737000元(其中增值税84,787.61元,不含税价格652,212.39元),购置税65,221.24元,按揭服务费3500元,上牌费1500元,借款张三10000元预付了,转账支付381,722.00元.剩余未付415,499.24元,每月25日支付12147.04元还款(从2021.7.15-2024.7.15三年合计437,293.44元)。 我做分录:借:固定资产--652212.39元 应交税金--增值税--进项税 84787.61元 管理费用--服务费 3500元+1500元 贷:其他应付--张三 10000元 银行存款 381722元 长期应付款--某销售汽车公司415,499.24元 这应是三年按揭应付的数437239.44元才对吧?我哪里做错了呢
1)本月销售产品10000元,当月已收回货款8000元。(2)收回上月的应收账款3000元。(3)预收某单位交来的购货款20000元。(4)支付本月应负担的行政楼修理费用800元。(5)支付下季度的的财产保险费900元。(6)预先计提本月应负担的短期借款利息费用500元。(7)负担上季度已预付应由本月承担的保险费300元。要求:在权责发生制和收付实现制基础上,分别计算确定本月的收入、费用和利润。
8.某企业某月份发生下列经济业务:1)用支票购进办公用品500元;2)以现金支付业务招待费600元;3)以银行存款支付市政排污费、绿化费等3000元;4)支付本季度短期借款利息3000元,其中已预提2000元;5)以现金支付退休职工医药费报销860元;6)以支票支付产品展览费900元,产品广告费30000元;7)以支票支付捐赠灾区款项20000元;8)以现金购买车间劳保用品1000元;9)以银行存款支付违约金5000元;10)由银行直接支付税收滞纳金1000元;11)计提本月累计折旧5000元,其中生产车间2000元,运输部门1000元,销售机构500元。管理部门1500元;12)摊销财产保险费1000元、车间固定资产大修理费500元;13)银行直接支付本月水电费10000元,其中生产车间7000元,厂部2500元,福利部门500元;14)分配本月工资:生产工人20000元,车间管理人员5000元,管理部门人员10000元,销售机构人员2000元,福利部门人员3000元,并按14%计提福利费。要求:编制相关的会计分录
红星公司12月份发生如下业务:1.本期销售产品50000元,存入银行;2.购买办公室用品550元,支付现金;3.用银行存款支付下年度财产保险保费126000元;4.采购员张伟强预借差旅费、支付现金1500元;5.用银行存款20000元预付下月电费;6.收到购货单位归还上个月所欠货款44000元,存入银行;7.计算提取应由本月负担但尚未支付的借款利息2440元;8.摊销以前支付但应由本月负担的专利权10000元;9.销售产品50000元,尚未收款;10.总经理报销差旅费2000元(原借款2000元);11.销售产品100000元,收到转账支票60000元,其余未收;12.用银行存款支付上个月的电话费2000元。要求:分别用权责发生制与收付实现制计算12月份的盈亏。
某企业2021年9月份发生以下经济业务;(1)本月销售产品10000元当月已收回货款8000元。(2)收回上月的应收账款3000元。(3)预收某单位交来的购货款20000元。(4)支付本月应负担的行政楼修理费用800元。(5)支付下季度的财产保险费900元。(6)预先计提本月应负担的短期借款利息费用500元。(7)负担上季度已预付应由本月承担的保险费300元。要求:在权责发生制和收付实现制基础上,分别计算确定本月的收入、费用和利润。
CIP模式下控制权转移时点为什么时候,应在何时确认收入
现在公司有未分配利润29万 之前给别的公司货款55万 对面还没有回票 对面把票开回来后 可以冲抵未分配利润吗
老师企业要注销账面有260元的存活和10931的其他应付款是应付法人的 不处理可以吗 有风险吗
老师,商贸公司,销售建材,成本占比70%合理吗
公司员工出差补助标准?
老师,我想让1月的汇总数据变动的同时,主表2025年汇总数据跟随变动,需要用什么函数怎么操作啊
老师去年12月份注册营业执照,今年1月份税务登记的,没有业务,需要汇算清缴吗
你好老师,通行费的普通发票也可以勾选对吗?勾选后怎么做账呢?
老师,凭证归档时,交完税的银行电子回单和付款申请单粘贴了,那完税证明也要一并放进来吗?
房地产开发公司完工12年的项目,现在只出租房屋,采集土地增值税怎样计算?房产税怎样计算?