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请问老师。今收到商场方给我公司员工1000元的奖金。 这笔钱要算到工资里一起发放。假设本月工资是5000元。加上这1000。我实际要发给员工6000元。请问整个过程分录应该怎么写

2024-12-07 17:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-12-07 17:20

收到商场给员工奖金时,借记 “银行存款 1000”,贷记 “其他应付款 - 员工奖金 1000”;计提工资奖金时,借记 “管理费用 / 销售费用等 6000”,贷记 “应付职工薪酬 - 工资 5000” 与 “应付职工薪酬 - 奖金 1000”。

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快账用户4573 追问 2024-12-07 17:27

发工资时我要怎么把这笔钱从其他应付款里转出来?

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齐红老师 解答 2024-12-07 17:28

发放工资时,借记 “应付职工薪酬 - 工资 5000”“应付职工薪酬 - 奖金 1000”,贷记 “银行存款 6000”,同时借记 “其他应付款 - 员工奖金 1000”,贷记 “应付职工薪酬 - 奖金 1000”。

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1、计提3月工资: 借:管理费用-工资5000 贷:应付职工薪酬5000 2、收到商场奖励: 借:银行存款1000 贷:其他应付款-福利费1000 3、发放工资: 借:应付职工薪酬5000 借:其他应付款-福利费1000 贷:应交个人所得税100 银行存款5900
2024-06-21
你好, 借 管理费用-工资 贷应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 银行存款
2021-12-09
你好 1,他除了扣除五险之外,是否还有附加扣除呢?如果有附加扣除的话,还需要扣除附加扣除,在计算个人所得税,应该支付给员工的钱是基本工资加绩效和奖金,再减五险,再减个人所得税,再减请假扣款这些 2,基本工资4000,每月发放奖金1000,共5000的话,就直接扣减五险和请假扣款这些,不需要缴纳个税 3.每个月发放的奖金和绩效在申报个人所得税时,是跟工资一起申报一个总数的,年底汇算清缴的时候是一起汇算清缴的
2021-04-10
您好 甲方发放5000是您自己单位的成本么?
2021-12-01
您好 把前面的分录红冲 然后现在收到剩余津贴 借:银行存款 贷:其他应付款 支付给员工 借:其他应付款 贷:银行存款
2022-08-20
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