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我们是医药公司,药品已经销售出去了,一个月后给对方药品优惠了450块钱,这怎么写分录?

2024-12-07 09:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-12-07 09:24

你好,一般按照商业折扣处理,冲减应收收入 借:应收账款-450 贷:主营业务收入 应交税费-增值税-销项

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快账用户8302 追问 2024-12-07 16:10

主营业务收入和销项也是负数吧?

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齐红老师 解答 2024-12-07 16:13

都是负数的,根据税率折算出来

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快账用户8302 追问 2024-12-07 16:57

借:应收账款-450 贷:主营业务收入-398.23 销项税额-51.77 是这样吧老师?

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齐红老师 解答 2024-12-07 20:17

你好,分录金额都对的

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齐红老师 解答 2024-12-07 20:18

税率按照13% 的税率计算

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相关问题讨论
你好,一般按照商业折扣处理,冲减应收收入 借:应收账款-450 贷:主营业务收入 应交税费-增值税-销项
2024-12-07
借:应收账款100 贷:主营业务收入     应交税费-增值税-销项 借:销售费用10 贷:当时挂消费券的科目10
2023-10-25
可以的,退回来的现金可以这么做。
2023-05-06
你好 原来是记固定资产里了吗  
2023-04-12
借预付账款,贷库存商品,应交税费、应交增值税进项转出,收到发票,放在这个凭证后面就可以的。如果你已经结转了成本,借库存商品,借主营业务成本负数。
2023-02-13
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