咨询
Q

老师,我是一般纳税人,我承包一个酒店装饰工程100万含税,我们把劳务分包出去了,我们采购材料给他装修,那么这个月我确认收入100万含税并开票 ,收到劳务50万含税(专票或者普票),材料供货商给我开专票30万专票,不考虑还有其他进项了,请问我该怎么计算交多少增值税?第二个问题就是我可以采用差额计税吗?如果可以,老师就以差额计税方式下帮我算一下

2024-12-05 20:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-12-05 20:59

您好,增值税 100/1.09*9%-50/1.06*6%-30*13%=15266.92 2.不可以差额哦

头像
快账用户8066 追问 2024-12-05 21:07

为什么不可以差额计税

头像
齐红老师 解答 2024-12-05 21:13

您好,咱对差额征收理解有偏差, 我们又不是劳务公司,这个劳务哪能差额嘛,其实您理解的差异是达到了,50劳务是我们的成本,扣减利润部分了

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
您好,增值税 100/1.09*9%-50/1.06*6%-30*13%=15266.92 2.不可以差额哦
2024-12-05
你好同学,正在为你解答,请稍等!
2024-12-02
同学你好 你这是挂靠的吗
2020-12-03
同学,您好! 不用去更正第一季度的 就按这个销售额填写申报表 然后去大厅申报即可 希望可以帮到你
2022-07-13
同学你好 这样不合适 你最好是收到进项之后开票出去 这样才有的抵扣
2021-08-09
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×