收到发票了,按发票金额入账即可
原材料暂估入库 暂估进项税金 发票未收到 之后出成本,现在收到发票了 发现发票是一项服务,且没有进项税,如何做凭证呢?
软件开发,6月借:研发支出~费用化支出~暂估,贷:应付账款~暂估应付账款。9月收到发票后,如何做凭证转入营业成本
老师这样做凭证对吗,之前没有票做暂估,现在收到发票做这个凭证
老师好!暂估入库 收到发票冲之前暂估的凭证时 需要附凭证吗? 收到发票正常做账时就用发票作为凭证依据就可以了吗
收到发票如何做暂估凭证
老师请问我们是一般纳税人小企业准则,12月末科目未分配利润1212813元,我是先报上4季度所得税再用未分配利润减去本季度所得税的金额计提法定盈余公积金吗?还是直接用未分配利润乘以百分之十计提法定盈余公积后,再出财务报表,再填季度所得税申报缴纳本季度所得税?应该是那么个流程啊?
我们是卖方,我们要给客户返利,我们不是应该给对方钱吗?那这个应付账款的对方科目是什么?销售费用吗?
那销售返利时,应付账款的对方科目是什么呢?
小规模纳税人,公司是有限公司,两个人合伙的,年底分红的流程怎么做
小规模纳税人年底分红怎么分,以什么形式发放
请问销售返利给客户,但是不给客户钱,是用客户货款抵销售返利金额怎么入账呢?
你好,本年收回上年利息收入,账做到应交财政款里,那cso1-1年初结转和结余调整情况表需要填这笔钱么
2024年12月21日上午.把9.50元错发为950元给对方“晋豫”。财付通人工服务答应通知对方。至今无结果。
请问个体工商户开发票销售方第一行怎么填写
我们单位是机关,雇用钩机(带司机)清雪,可以做表支付吗
不用做暂估,直接做应付其他款就可以吗
是的,直接是应付账款
哦,好的,谢谢
好的!同学您客气了!