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软件开发,6月借:研发支出~费用化支出~暂估,贷:应付账款~暂估应付账款。9月收到发票后,如何做凭证转入营业成本

2021-10-21 09:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-21 09:07

你好,取得发票红冲暂估,然后根据发票做分录 根据你的描述是费用化支出,应当结转到管理费用核算,而不是 转入营业成本啊

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快账用户6682 追问 2021-10-21 09:12

六月底已经已经结转到管理费用了,老会计让我转入无形资产,计入成本,没搞懂怎么操作

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齐红老师 解答 2021-10-21 09:13

你好,实际情况是符合资本化条件的吗? 

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快账用户6682 追问 2021-10-21 09:13

六月底已经已经结转到管理费用了,老会计让我9月收到发票9月记账时转入无形资产,计入成本,没搞懂怎么操作

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齐红老师 解答 2021-10-21 09:13

你好,实际情况是符合资本化条件的吗?  能给个正面回复吗? 

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你好,取得发票红冲暂估,然后根据发票做分录 根据你的描述是费用化支出,应当结转到管理费用核算,而不是 转入营业成本啊
2021-10-21
您好,是的,就上面的3个分录,前2个分录一正一负,相当于没有做分录,只有最后一个分录有效
2024-07-06
你好,你是说9万多这个发票吗
2021-09-03
借应付账款借主营业务成本,负数 借主业务成本贷应付账款。
2021-11-11
您好,理解是对的呢,不过最简单的方法是把上月这个分录红冲了,再按发票做一个正确分录的凭证,这样金额的暂估对不上也不用计算差额,这是我用的懒人方法
2023-09-10
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