咨询
Q

老师,我3月份进行成本暂估50万元:借:主营业务成本-暂估成本 贷:应付账款 7月份发生一笔9万元成本支出。请问这9万元如何记分录。

2020-08-12 17:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-12 17:42

你好 暂估的50发票来了9万吗

头像
快账用户5185 追问 2020-08-12 17:46

是的,收到了9万发票

头像
齐红老师 解答 2020-08-12 17:49

借应付帐款借主营业务成本-9 借主营业务成本贷应付帐款9

头像
快账用户5185 追问 2020-08-12 17:51

我付了这笔9万银行存款怎么入账?

头像
齐红老师 解答 2020-08-12 17:52

借应付帐款贷银行存款

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好 暂估的50发票来了9万吗
2020-08-12
实际业务是多少的?你这个9万是多暂估了还是怎么了?
2023-01-14
您好,这个的话,是需要冲销,反向这几个
2024-01-09
借应付账款借主营业务成本,负数 借主业务成本贷应付账款。
2021-11-11
您好 可以按以上分录进项账务处理 请问暂估的时候能知道多少金额么 开具多少税率发票吗
2021-11-17
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×