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老师好,若上月有开红字发票,抵扣了部分销项税额,为了上月缴纳一点增值税(缴税有利于税务评级A),可以认证部分进项税额,那做账做购进和销售收入还是一样做吧,例如:不管进项发票有没有认证,只要购进了,都全部做购进分录,是这样的对吧?谢谢。

2024-12-05 10:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-12-05 10:27

可以的 可以这么做的

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快账用户8311 追问 2024-12-05 10:30

就是做购进和营业收入等什么都不变,对吗

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齐红老师 解答 2024-12-05 10:31

对的对的,是这个意思的。

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可以的 可以这么做的
2024-12-05
您好,这个你要是不想产生负数就把应交税费待认证进项税额转到待摊费用里面
2022-10-26
你好; 你一次性勾选才行的; 勾选后抵扣销项税 ;到时剩下的 部分留底 ; 留底的话税务局让你退税的话; 就得退税; 或者是有的部分税务局会考虑先让你做部分无票收入 来抵扣 留底进项税; 之后 发生业务 在按实际开票 ;红冲无票收入来处理 ; 意思就是 不要存在留底进项税; 避免退税的 情况  
2022-07-05
1.最好是做结转,借销项税额,转出未交增值税,贷进项税额 2 ,可以,认证做进项税额,2 没有认证做应交税费-待认证进项税额,3 不要这样,你勾选就记得申报抵扣可以留底,不填写申报表,你需要找税局申报填写前期已经认证本期认证抵扣栏次,
2020-09-09
可以的,可以这样处理的,不过最好是收到就认证,没有销项税,可以留底的
2022-08-17
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