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我看了交接老会计的账,往来科目只有应收账款,应付账款,没有其他预收账款、预付账款。 她的账是不是做错了? 理论上口诀是收对收,付对付,也就是用应收账款,预收账款的组合,或者用应付账款,预付账款的组合。

2024-12-02 20:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-12-02 20:42

你好,不一定是错的,如果业务少的话应付和预付可以只启用一个,报表上重分类就可以

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你好,不一定是错的,如果业务少的话应付和预付可以只启用一个,报表上重分类就可以
2024-12-02
可以的,那个做账没问题的哈。你可以按自己的思路做账
2024-12-04
可以的,根据自己的习惯做账就行
2024-12-03
您好,最好用一个科目
2021-01-20
你好,是的,有协议可以冲销
2025-01-11
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